你好,具體的是哪一個(gè)收入少申報(bào)了?
老師,我企業(yè)所得稅按季度申報(bào)預(yù)繳,我把報(bào)表都填錯(cuò)了,填成當(dāng)季數(shù)字,應(yīng)該為累計(jì)數(shù)字,這個(gè)在匯算清繳的時(shí)候有沒有問題
老師,匯算清繳多交稅,專管員不讓申請(qǐng)退稅讓改報(bào)表,我是改匯算清繳的納稅申報(bào)表里的納稅調(diào)整明細(xì)?該怎么計(jì)算,依據(jù)什么數(shù)據(jù)怎么填?除了這個(gè)表,別的相關(guān)表還要改哪個(gè)?只能去大廳更改申報(bào)嗎
老師,我們今年補(bǔ)繳去年的印花稅,匯算清繳的時(shí)候,這個(gè)印花稅需要填減,我應(yīng)該在哪張表填報(bào)呢?
沒有申報(bào)加計(jì)抵減的收入 未繳納企業(yè)所得稅,專管員讓更正2022年匯算清繳的報(bào)表 請(qǐng)問這部分的金額應(yīng)該在哪里體現(xiàn)
年終匯算清繳,年度申報(bào)表里面,我的固定資產(chǎn)折舊額顯示在納稅調(diào)整增加額,而我這個(gè)金額不應(yīng)該調(diào)增,我哪里沒有填對(duì)嗎?
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動(dòng),我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來,可以算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
法人注冊(cè)賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊(cè),是不是自然人那?注冊(cè)了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會(huì)計(jì)在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面也是正常報(bào)工資收入嗎?那社保會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個(gè)一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長(zhǎng)期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對(duì)嗎?
老師賣東西對(duì)方不要票,賣貨還要加稅點(diǎn)嗎?
教材里的360/1000. 這個(gè)1000怎么來的?
我們是制造業(yè)(高企)會(huì)享受增值稅加計(jì)抵減政策!這個(gè)累計(jì)抵減的增值稅要記到其他收益-營(yíng)業(yè)外收入里是嗎
做其他收益或者營(yíng)業(yè)外收入都可以 是這一個(gè)沒有做嗎?
是的老師
讓我改報(bào)表就是改一下匯算清繳表里的企業(yè)收入明細(xì)表的營(yíng)業(yè)外收入一欄里唄!是嗎老師
在納稅調(diào)整明細(xì)表收入,其他里面填寫稅收金額, 一般收入明細(xì)表里面不要填寫這個(gè),這個(gè)是填寫帳上的