直接寫:企業(yè)彌補虧損后是虧損沒有稅款需要補交
企業(yè)所得稅匯算時交了稅款800款,后期因計算錯誤需要修改報表,又需要補交稅款10,需要交滯納金嗎?那滯納金要怎么算呀?是就按未交的這部分算(10),還是按匯算的最終金額算(800+10)?
老師,電子稅務局里——我的待辦,提示未處理,點開看說是企業(yè)所得稅稅前扣除憑證(發(fā)票)風險提示反饋,異常項目名稱是企業(yè)滯納金未進行納稅調(diào)整,請問一下該怎么處理?。?/p>
滯納金的納稅調(diào)增 在稅款所屬期 還是繳款年度呢? 比如 2020年企業(yè)所得稅在2021年11月( 也就是過了2021.5.31的所得稅匯算清繳)發(fā)現(xiàn)需要調(diào)增費用, 然后需要補繳納所得稅和滯納金, 那么這個產(chǎn)生的滯納金 需要回到2020年的納稅調(diào)增項目明細表進行調(diào)增?還是直接在2021年的納稅調(diào)增項目明細表進行調(diào)整呢? 謝謝
企業(yè)所得稅稅前扣除憑證(發(fā)票)風險提示反饋("跟票管"中提交發(fā)票匯總確認時總是通不過(提示補繳稅款不應大于(納稅調(diào)增-納稅調(diào)減)*0.25),需要調(diào)整金額是316,補繳稅款為0,但是提交總不對,是什么原因有老師知道嗎
納稅滯納金未調(diào)增 風險反饋。說明需要怎么寫啊 企業(yè)是虧損沒有稅款需要補交
稅一的老師講購進農(nóng)產(chǎn)品取得一般納稅人和小規(guī)模納稅人開具的專票也要計算抵扣,不能憑票抵扣,那下面這道題為什么c選項憑票抵扣又是正確的呢?
老師您好,7月有幾筆經(jīng)濟業(yè)務,上個會計沒有計怎么辦呢
請樸老師回答,謝謝 老師,第二小問,我理解是,其實會計上應確認680的費用,但是稅法上不認,所以納稅調(diào)增,形成可抵扣暫時性差異
倉庫安裝板房做辦公室使用記哪個科目呀
老師好 剛考完初級會計,入職一家一般人公司,7月勾選了一部分進項發(fā)票,發(fā)現(xiàn)與7月增值稅申報表進項稅額對不上,7月進項稅額大于銷項稅,申報時未產(chǎn)生增值稅,7月已經(jīng)結賬,另7月有一筆進項稅額轉(zhuǎn)出,,我在報8月增值稅的時候吧7月增值稅撤銷勾選 重新抵扣勾選了7月的進項稅,這樣操作可以嗎,我在勾選8月進項稅時帶出7月數(shù)據(jù) ,我吧7.8月的進項稅在8月勾選統(tǒng)計了,請教下老師 接下來我如何操作那筆進項稅額轉(zhuǎn)出呢?
老師好 剛考完初級會計,入職一家一般人公司,7月勾選了一部分進項發(fā)票,發(fā)現(xiàn)與7月增值稅申報表進項稅額對不上,7月進項稅額大于銷項稅,申報時未產(chǎn)生增值稅,7月已經(jīng)結賬,另7月有一筆進項稅額轉(zhuǎn)出,,我在報8月增值稅的時候吧7月增值稅撤銷勾選 重新抵扣勾選了7月的進項稅,這樣操作可以嗎,我在勾選8月進項稅時帶出7月數(shù)據(jù) ,我吧7.8月的進項稅在8月勾選統(tǒng)計了,請教下老師 接下來我如何操作那筆進項稅額轉(zhuǎn)出呢?
#提問#老師,發(fā)行股票作為對價取得得被投資單位股權是怎么入賬的?請幫我寫一個極簡分錄,謝謝
不執(zhí)行合同:違約金+按市價確認確認銷售的損失 按市價確認銷售的損失,不應該是賺的么?為啥是損失
年初租金是什么意思,a為什么是這樣算的
老師,一般納稅人取得 汽車修理費專票 ,增值稅可以抵扣嗎?
需要寫明繳納滯納金金額原因和未調(diào)增原因 嗎
把納稅調(diào)整的原因?qū)懸幌?
OK 是否反饋完就可以進行修改了 還是要等反饋結果出來后修改
關鍵是為啥沒有納稅調(diào)增呢?需要重新匯算,做納稅調(diào)增,只是不需要交滯納金
提交反饋后 還需要等稅務局反饋回復嗎
你那個稅收滯納金重新匯算沒?