同學,你好
1、結轉進項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)500;貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)500。
2、結轉銷項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)1000;貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)1000。
3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額):借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)500;貸:應交稅費—未交增值稅500。
4、實際交納時,借:應交稅費—未交增值稅500;貸:銀行存款500。
請問一下這個進項大于銷項,請問月末要做結轉的分錄嗎?例如:2023年2月份,銷項350萬,進項300萬,這個月末怎么做結轉分錄呢?2023年3月份,進項180萬,銷售160萬,請問這個時候又怎么做月末結轉的分錄呢?請老師寫出2、3月份相對應的月末結轉增值稅的分錄,并在分錄后面加上對于的數(shù)字,謝謝
上月月底手動輸入分錄結轉未交增值稅 借 應交稅費-應交增值稅- 銷項稅額 200 應交稅費-未交進項增值稅300 貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅總額500 這月銷售出商品無票收入銷項稅為500元 就當現(xiàn)在是月底需要手動結轉未交增值稅,請問分錄怎么寫未交增值稅的分錄?老師 麻煩寫全一點謝謝
假如這月只有新增的銷項稅11.66,沒有新增的進項稅,上月留底進項專票稅額為2913.29,月底和次月需要手動結轉未交進項專票增值稅 請問分錄寫啥 次月認證完銷項數(shù)的分錄也說下 謝謝
老師,請問下12月認證的進項大于銷賬,一張大額的進項票,抵扣完多出3萬5,請問下這個分錄要怎么寫,要結轉增值稅嗎
老師,請問月末結轉增值稅稅金的分錄怎么寫?例如上月留抵增值稅1000元.本月銷項稅88萬元(9%稅率),銷項稅6000元(3%稅率,簡易征收),本月勾選進項稅80萬元,進項稅額轉出1500元.請問怎么計算應繳多少增值稅?會計分錄怎么寫?謝謝!
董孝彬老師,有件事很急,請問如果是酒店,目前都是私卡收錢并開具發(fā)票,截止到9月,開票收入是30萬+,可給第三方攜程手續(xù)費開票金額也差不多30萬+了,攜程手續(xù)費差不多15%,而且企業(yè)基本無成本票,請問如何處理比較合適?
老師像稅率申報的印花稅申報重復了。我應該怎么刪除他?這是以前年度的,稅局讓補的。22年發(fā)生的事情,補22.23.24年印花稅。發(fā)現(xiàn)只能一年一年報,我22年申報重復了。想刪除他
一個企業(yè),只有一個自然人股東,注冊資本1000萬,現(xiàn)實際投資100萬。 現(xiàn)在該企業(yè)對外欠繳大額稅款,稅局可以要求股東補足注冊資本嗎? 如果股東不去補足注冊資本,而是通過減資到100萬的方式,稅局有法律依據(jù)對股東個人財產(chǎn)實施強制措施嗎?
老師,我當期預交增值稅2萬,,進項稅3萬,銷項稅8萬,這些稅怎么做結轉
老師,我們是一家物流公司,就是拼多多送貨,都是承包給個人配送,這樣社保怎么處理,好一點?
老師好,A公司和B公司合伙成立了C公司,C公司員工是由A,B兩家公司派去的員工工資也在原公司發(fā)放,C公司可以把A,B公司發(fā)放了的工資直接轉給各自的公司嗎?個稅在哪個公司申報?
老師,您好,請教您兩個問題哈,第一,比如說,我們采購的試劑盒一百萬,廠家額外贈送我們二十萬的試劑盒,贈送這二十萬沒有給我們開發(fā)票,只給了我們出庫單,我們根據(jù)他的出庫單入庫,然后后期按正價給它賣掉,正常開給下游發(fā)票,這樣合理嗎?第二個問題就是,我們采購的試劑盒發(fā)票規(guī)格型號寫的很清楚,我們賣出去的時候規(guī)格型號可不可以寫的模糊一些,比如說,開進來是(血氣分析檢測卡 50人份/盒),我們開出去是 ( 血氣分析檢測卡 10盒),這樣行嗎?
做石材的雙定額個體戶收客戶幾個稅點好呢
公章丟了,該怎么辦,去哪補
出口退稅申報時出口發(fā)票號碼填寫錯誤,已經(jīng)退稅成功,后面自己發(fā)現(xiàn)填錯了怎么修改,只有把退稅款退回稅務局重新退稅一種辦法嗎