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老師好,請解決以下案例。如果銷項稅為1000,進項稅為500。請寫出相應的結轉分錄,并寫出增值稅完稅證明的分錄。

2025-09-03 14:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-09-03 14:09

同學,你好
1、結轉進項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)500;貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)500。
2、結轉銷項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)1000;貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)1000。
3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額):借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)500;貸:應交稅費—未交增值稅500。
4、實際交納時,借:應交稅費—未交增值稅500;貸:銀行存款500。

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你好!是的。留底不需要單獨做分錄。 下個月繳納的時候,借應交稅費—未交增值稅 貸銀行存款。
2020-09-22
88萬-80萬-1000?1500?6000 繳納的增值稅是這些, 然后你當時留底稅款在哪個科目掛著。
2024-02-20
抵扣了就是 借:應交稅費—應交增值稅—進項稅 貸應交稅費—應交增值稅—待抵扣進項稅
2021-03-19
借應交稅費,應交增值稅銷項500, 貸應交稅費未交增值稅500, 借應交稅費未交增值稅200,貸銀行存款。
2023-07-13
你好; 月末分別去結轉就行了 ;1.??2月做那么借 銷項稅350 ; 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸進項稅300;應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 50? ?;? 3月做:如果 進項稅大于銷項稅的話;那么借 銷項稅 160; 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅20 貸進項稅180;? ?借 應交稅費-未交增值稅20貸? ?應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅20
2023-04-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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