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老師 應發(fā)工資 7578 個稅50.52 應收電費49 實際發(fā)放工資7478 這個計提和發(fā)放分錄怎么做

2025-09-02 15:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-02 15:19

借:管理費用-工資7578
貸:應付職工7578

借:應付職工7578
貸:銀行存款
其他應收款-電費49
應交稅費-個稅50.52

借:其他應收款-電費49
應交稅費-個稅50.52
貸:銀行存款

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快賬用戶2364 追問 2025-09-02 15:26

那供電局開的發(fā)票進來 這個計提電費還得把這個電費剔除?

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齊紅老師 解答 2025-09-02 15:26

是的,這個是由個人承擔的

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快賬用戶2364 追問 2025-09-02 15:33

就是這個比如說 電費100元 開進來發(fā)票含稅100 那么我計提工資時 管理部門 制造費用 這些怎么分攤計提呢

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齊紅老師 解答 2025-09-02 15:35

你是要分攤到個人還是部門?

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快賬用戶2364 追問 2025-09-02 15:36

部門 個人我是一個人一個人加的

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快賬用戶2364 追問 2025-09-02 15:37

部門 是怎么分配

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齊紅老師 解答 2025-09-02 15:38

可以按人員的占比來分攤,不好分就五五分

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快賬用戶2364 追問 2025-09-02 15:41

一般是怎么計算啊?我看之前會計都是工資 電費都分攤,但是不知道人家怎么計算的

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快賬用戶2364 追問 2025-09-02 15:42

我平時工資計提不是按照分攤,我是按照 每個部門一個一個加

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齊紅老師 解答 2025-09-02 15:45

你是全都攤到個人上面了,從工資里面扣,是吧

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快賬用戶2364 追問 2025-09-02 15:51

不是 我是把所有的電費加到其他應收款-電費 然后 工資我也是生產(chǎn)部門的一個一個加起來,計入生產(chǎn)費用 工資 但是之前會計是,把總工資分攤到各個部門 可是我不會分攤,不知道怎么計算的

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齊紅老師 解答 2025-09-02 15:53

你可以按人員來分攤,比如銷售部是5人,管理部是10,那就是1比2

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快賬用戶2364 追問 2025-09-02 15:55

那是用總工資怎么計算?比如總工資100元 ,分攤是按照應發(fā)還是實發(fā)?

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快賬用戶2364 追問 2025-09-02 15:55

我沒做過制造業(yè),感覺對分攤不理解

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齊紅老師 解答 2025-09-02 15:55

你是指這個從工資里面扣掉嗎

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快賬用戶2364 追問 2025-09-02 15:58

就是 計提工資這塊

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齊紅老師 解答 2025-09-02 15:59

這種你交了,就不需要入費用了,直接計入其他應收款-個人就可以

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快賬用戶2364 追問 2025-09-02 16:37

老師,我想問一下就是工資計提怎么做分錄,分攤這塊 1000元工資 制造費用工資 管理費用工資 怎么分攤計算?比如制造人員8人 管理人員4人 怎么分攤

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齊紅老師 解答 2025-09-02 16:39

這個是由員工個人承擔嗎?

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齊紅老師 解答 2025-09-02 16:40

不太明白你說的這個電費分攤到部門的意思,是分攤到部門還是個人?

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快賬用戶2364 追問 2025-09-02 16:52

分攤到 部門

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齊紅老師 解答 2025-09-02 16:53

這個入管理費用或銷售費用就可以了,為什么要計提到工資上面了,這個計提到工資上面,是指公司給員工的福利,所以并入工資申報

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你好這個參考這個截圖做,這個應付是沒有扣個人社保,個人公積金個稅之前工資,實發(fā)是貸銀行,
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你好 借管理費用-工資113340貸應付職工薪酬-工資113340 借應付職工薪酬-工資113340 貸應交稅費-應交個人所得稅 438.3 銀行存款112901.7 借 應交稅費-應交個人所得稅438.3貸銀行存款 438.3
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你好,借管理費用工資貸,應付職工薪酬工資9900 借應付職工薪酬工資,9900 貸,銀行存款9500, 其他應付款,個人負擔的社保,100 應交稅費,個稅100 其他應收款個人負擔的伙食費、水電費200
2022-05-12
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