您好,是需要把之前的補齊,這個才行的
老師好,我們公司之前一直找的外賬公司做賬,最近把帳給要回來我們自己做,但是發(fā)現(xiàn)根本沒有做銀行賬,銀行從去年都開始有業(yè)務,我可以把之前的銀行帳都做到這個月嗎?怎么做賬比較好?
老師,外賬公司關于收入這塊一直都沒有做賬,銀行對公賬戶是有真是銷售收入進賬的,我現(xiàn)在做賬是直接把之前的補做到12月份嗎,還是更正之前的賬,把實際發(fā)生的做到當月呢
做了三年的賬,之前客戶一直沒給銀行,說沒收入,叫我們做零申報,所有費用現(xiàn)金支付做賬,現(xiàn)在客戶說有大額收入,需要做回銀行,那么這個起初數(shù)錄進去,負債表會不平衡的,怎么處理
公司一直沒有經(jīng)營業(yè)務之前也沒有做賬,但是有轉(zhuǎn)賬和貸款,現(xiàn)在要建賬,需要把之前的銀行流水補齊嗎?,還是前面不管,前面不管的話費用不是不清楚了么
公司有一個銀行賬戶是專門貸款和還利息用的,但是之前的會計做賬一直沒有做上去這個銀行賬戶,會有問題嗎
老師,我們單位(行政單位)有筆專項款是市級撥給我們單位,再由我們轉(zhuǎn)撥給縣里中標的企業(yè)(這個項目是市級的,由縣里企業(yè)中標)總款是20萬,第一次付80%,終期付尾款20%,這個怎么做分錄?
老師我們公司的資產(chǎn)負債表里,其它應收款是個負數(shù)。其它應付款是個正數(shù)。應該怎么調(diào)整。是直接把這個負數(shù)和正數(shù)相加放在其它應付款里嗎?
社保和公積金都可以按最低檔繳納嗎
老師,公司法人在其他公司購買的社保和申報個稅,還能在自己新成立的公司零申報個稅嗎 目前沒任何交易
老師 題目:甲公司收到一臺政府補助的600萬的環(huán)保設備,甲公司采用總額法核算,甲公司當年未對該環(huán)保設備計提折舊。 稅法規(guī)定:收到的政府補助應于當年計入應納稅所得額 這個計稅基礎和賬面價值為多少,存在遞延嗎?
計提工資時,按應發(fā)工資總額是包含了個人承擔部分嗎。而計提社保、公積金等時,就只用計提公司承擔部分,這樣理解對嗎?
7月預開了700萬,后因發(fā)票額度不夠的原因8月遷址了,在新的主管稅務機關開票,紅沖了7月預開的700萬,導致8月收入是負數(shù),估計負600萬左右,7月預開的稅款都是交在遷移前的稅務局的,這種情況增值稅和附加稅應該怎么報啊?
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 老師晚上好,7月的成本核算結(jié)果我發(fā)您郵箱了,加關聯(lián)的附件數(shù)據(jù),請加急幫忙審核下可以嗎?我給你心意。 需要的審核的我加備注了,看下理論沒問題我就這樣上交領導了,
這道題答案是不是錯了?按道理來說,直接捐贈目標脫貧地區(qū)是不可以免的。通過紅十字會捐贈的是可以免的呀,答案怎么是反的?
長期股權(quán)投資權(quán)益法內(nèi)部交易,未實現(xiàn)的損益調(diào)整凈利潤是順流逆流都是減未賣出部分嗎?
怎么補呀?之前一直都用的其他應付款——法人。
您好,這個的話,不是有那些支付清單嗎個人