你好,你是所得稅是嗎?
你好老師我12份的報(bào)表利潤(rùn)總額金額大,但是我調(diào)增調(diào)減完納稅所得額小,我這年底怎樣繳納企業(yè)所得稅?要是后面退稅很麻煩,這怎么弄
老師我按實(shí)際匯算清繳需要退稅900,但我不想退,麻煩還要核查。我怎么做調(diào)增可以不退,而且合理
老師,我匯算清繳的時(shí)候顯示要退8768.99元,應(yīng)那所得稅額是2976886.07元,是小微企業(yè)。我不想退稅,怎么做平呀,需要調(diào)增多少金額,麻煩您幫忙看一下
老師,匯算清繳的時(shí)候需要退稅,但是我們不想退稅退稅比較麻煩稅局查得嚴(yán)格,這個(gè)要怎么調(diào)整賬務(wù)呢
您好 老師,我現(xiàn)在有11.56元的退稅,不想退,調(diào)增金額怎么算
老師咨詢(xún)一下,公司轉(zhuǎn)讓給其他人,法定代表人和股權(quán)都一起轉(zhuǎn)讓?zhuān)磳?shí)繳,轉(zhuǎn)讓過(guò)后,原來(lái)的轉(zhuǎn)讓方有啥風(fēng)險(xiǎn)
老師,想問(wèn)一下采購(gòu)合同簽訂的話是以抵債方式簽訂的,這個(gè)合同的確認(rèn)收入時(shí)間是以什么時(shí)間為準(zhǔn)呢(樸老師)
老師,稅局來(lái)電說(shuō)2022年當(dāng)時(shí)給的加計(jì)抵減優(yōu)惠的部分,要企業(yè)自查是否計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,沒(méi)有的話要調(diào)報(bào)表。我9 月申報(bào)時(shí)同步更正調(diào)整企業(yè)2025年6月季度所得稅相關(guān)申報(bào),我的是小企業(yè)準(zhǔn)則。那我就調(diào)到營(yíng)業(yè)外收入??梢詥?/p>
老師,如果物業(yè)公司要開(kāi)具水電費(fèi)發(fā)票,經(jīng)營(yíng)范圍應(yīng)該有哪些項(xiàng)目?
這第一個(gè)問(wèn),設(shè)備折舊抵稅的現(xiàn)值,為啥不??25%,而付現(xiàn)成本現(xiàn)值?(1-25%)
老師好,公司享受軟件增值稅即征即退優(yōu)惠政策,現(xiàn)在公司研發(fā)嵌入式軟件,用于研發(fā)的硬件進(jìn)項(xiàng)稅是抵扣即征即退稅款的。但是之前庫(kù)存的硬件的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣一般項(xiàng)目了,后來(lái)再用于研發(fā),這個(gè)進(jìn)項(xiàng)怎么辦?還要轉(zhuǎn)出來(lái)嗎?
內(nèi)賬需要計(jì)提數(shù)據(jù)嗎比如工資稅費(fèi)等
老師,請(qǐng)問(wèn)一下開(kāi)給對(duì)方的專(zhuān)票,對(duì)方已經(jīng)抵扣了,才發(fā)現(xiàn)開(kāi)票有誤,請(qǐng)問(wèn)一下該怎么處理呢?
#提問(wèn)#老師,貨幣性資產(chǎn),包含錢(qián) 應(yīng)收類(lèi)和債券,這個(gè)債券包含債券投資和其他債券投資嗎?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)出口應(yīng)征稅報(bào)關(guān)用途確認(rèn)里面的計(jì)稅依據(jù)應(yīng)征稅含稅銷(xiāo)售額,和我已開(kāi)具的進(jìn)口發(fā)票普通發(fā)票金額不一致,稅局系統(tǒng)是四舍五入化整再折算的原因,導(dǎo)致差幾十元怎么處理呢
是所得稅
你好,你在納稅調(diào)整明細(xì)表,扣除類(lèi),其他里面調(diào)增就好了。
數(shù)據(jù)是這樣的
你好,你之前年度虧損多少金額
麻煩老師幫我看看
你這個(gè)要看之前5年,你可以彌補(bǔ)的虧損金額有多少。
是這個(gè)嗎?
虧損是70551.21元
你好你這個(gè)很難處理。因?yàn)槟阋獙⒗麧?rùn)超過(guò)了前面所有可以彌補(bǔ)的金額后,才能盈利去不退稅。 你愿不愿意這樣操作。
公司現(xiàn)在沒(méi)有業(yè)務(wù)
都準(zhǔn)備注銷(xiāo)了
你好。那你去年收入有多少金額。
哪里存在盈利呀
去年收入是10849.5元
你好,你要調(diào)到彌補(bǔ)虧損后還有盈利才能不退稅。
那這樣怎么辦?
你好,所以我問(wèn)你收入有多少金額。
去年收入金額是10849.5元
你好,這個(gè)處理不了。 除非你增加收入,但是增加收入可能會(huì)有其他問(wèn)題