同學你好,說的是所得稅嗎?你公司稅率是多少? 如果是所得稅,稅率是5%,可以把扣除成本費用中的一項的金額調(diào)增231.2元,就不用退稅了。
老師好!請問企業(yè)所得稅匯算清繳有退稅11.07,現(xiàn)在不想退稅,怎么計算調(diào)整數(shù)額
老師,我匯算清繳的時候顯示要退8768.99元,應那所得稅額是2976886.07元,是小微企業(yè)。我不想退稅,怎么做平呀,需要調(diào)增多少金額,麻煩您幫忙看一下
老師我們企業(yè)所得稅匯算清繳需要退稅2000元,不想退稅,想調(diào)增,怎么調(diào)剛好不退稅,也不交稅。
老師您好,匯算清繳申報出現(xiàn)退稅,又不想退稅,容易被查賬?,F(xiàn)在有沒有好的辦法可以讓我多交點稅呢。我把無票支出進行調(diào)整,我該怎么調(diào)整去年的賬。
您好 老師,我現(xiàn)在有11.56元的退稅,不想退,調(diào)增金額怎么算
老師咨詢一下,公司轉(zhuǎn)讓給其他人,法定代表人和股權都一起轉(zhuǎn)讓,未實繳,轉(zhuǎn)讓過后,原來的轉(zhuǎn)讓方有啥風險
老師,想問一下采購合同簽訂的話是以抵債方式簽訂的,這個合同的確認收入時間是以什么時間為準呢(樸老師)
老師,稅局來電說2022年當時給的加計抵減優(yōu)惠的部分,要企業(yè)自查是否計入營業(yè)外收入,沒有的話要調(diào)報表。我9 月申報時同步更正調(diào)整企業(yè)2025年6月季度所得稅相關申報,我的是小企業(yè)準則。那我就調(diào)到營業(yè)外收入??梢詥?/p>
老師,如果物業(yè)公司要開具水電費發(fā)票,經(jīng)營范圍應該有哪些項目?
這第一個問,設備折舊抵稅的現(xiàn)值,為啥不??25%,而付現(xiàn)成本現(xiàn)值?(1-25%)
老師好,公司享受軟件增值稅即征即退優(yōu)惠政策,現(xiàn)在公司研發(fā)嵌入式軟件,用于研發(fā)的硬件進項稅是抵扣即征即退稅款的。但是之前庫存的硬件的進項已經(jīng)抵扣一般項目了,后來再用于研發(fā),這個進項怎么辦?還要轉(zhuǎn)出來嗎?
內(nèi)賬需要計提數(shù)據(jù)嗎比如工資稅費等
老師,請問一下開給對方的專票,對方已經(jīng)抵扣了,才發(fā)現(xiàn)開票有誤,請問一下該怎么處理呢?
#提問#老師,貨幣性資產(chǎn),包含錢 應收類和債券,這個債券包含債券投資和其他債券投資嗎?
老師您好,請問出口應征稅報關用途確認里面的計稅依據(jù)應征稅含稅銷售額,和我已開具的進口發(fā)票普通發(fā)票金額不一致,稅局系統(tǒng)是四舍五入化整再折算的原因,導致差幾十元怎么處理呢
是這樣嗎? 還是退稅11.56元
調(diào)整了和沒調(diào)不應該一樣的。現(xiàn)在應納稅所得額是0,沒調(diào)整前的應納稅所得額是多少?沒調(diào)整前的圖片發(fā)我一下看看。
沒調(diào)之前是這樣的
你的圖片不是很清楚,放大看吧。你看調(diào)整前后是不一樣的,兩個圖片里彌補的虧損的金額是不一樣的,問題出在你有以前年度虧損需要彌補,你要看一下需要彌補的虧損是多少。
虧損金額,有這么多
有虧損是怎么產(chǎn)生的所得稅呢,是預交的嗎? 如果是預交的,你試著看看把這些虧損都調(diào)增,看看。
應該不是預繳產(chǎn)生的
后面就沒業(yè)務了
那是以前年度產(chǎn)生的?從你給的資產(chǎn)負債表上也看不出來。正常有虧損是不會有稅產(chǎn)生的。你如果能查清,就查一下,找不到來源,就先那么放著。
放著,可是稅務局打電話來了呀
叫我核實,要不就申請退稅 金額11.56元的
是的,以前年度產(chǎn)生的
每年都有虧損,為什么現(xiàn)在才會有退稅的情況
稅務打電話很正常,只是電話沒關系。我看你上傳的圖片是年年虧損,沒看出來是怎么產(chǎn)生的,如果是以前年有騎了交啥的產(chǎn)生的,那就申報退吧,虧損彌補那一行你試試不寫數(shù)據(jù)看看。
老師,這里彌補以前虧損這里數(shù)字改不動
打開A106000表去改,這個界面改不了。
這個表里面的虧損金額也改不動
那就是不允許修改,要不想退稅,只能是把這些虧損都使用了。
都要準備注銷公司了
注銷有影響嗎?
虧損的情況下,注銷沒有啥影響 。