你好這個(gè)三方協(xié)議是沒(méi)問(wèn)題的
請(qǐng)問(wèn),我之前開票是給甲公司的,現(xiàn)在收到由乙公司代甲公司付來(lái)的款,這樣有沒(méi)有什么問(wèn)題
請(qǐng)問(wèn)我們和甲公司簽的合同金額中包含了代收代付的乙公司貨款,那可以讓乙公司將代收代付貨款直接開票給甲公司嗎?還是我們必須全額開?
題三:2017年7月2日,甲公司采用支付手續(xù)費(fèi)方式委托乙公司代銷一批商品,商品 成本80萬(wàn),代銷協(xié)議規(guī)定銷售價(jià)格100萬(wàn),增值稅額17萬(wàn)。乙公司按照銷售價(jià)款(不含增值稅)的10%收取手續(xù)費(fèi)。同日,甲公司將商品發(fā)貨給乙公司。7月10日,乙公司將該批商品對(duì)外銷售,同時(shí)給甲公司開具代銷清單;7月12日甲公司收到代銷清單并向乙公司開具增值稅發(fā)票;7月14日,乙公司收到增值稅發(fā)票,同時(shí)將銷售貨款(扣除手續(xù)費(fèi)支付給甲公司,同日到賬) 要求:根據(jù)上述業(yè)務(wù)分別針對(duì)甲公司和乙公司編制會(huì)計(jì)分錄。
甲公司(債務(wù)人公司)與我公司(代收代付公司)與乙公司(債權(quán)人公司),三方簽訂了協(xié)議:約定了甲公司付給我公司,再由我公司付給乙公司。我公司根據(jù)代收代付金額的2%收取甲公司的手續(xù)費(fèi)。我公司據(jù)此手續(xù)費(fèi)金額開給甲公司發(fā)票。同時(shí),乙公司也據(jù)我司所付的款項(xiàng),直接開票給甲公司。請(qǐng)問(wèn):這樣,有問(wèn)題嗎?有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
甲公司(債務(wù)人公司)與我公司(代收代付公司)與乙公司(債權(quán)人公司),三方簽訂了協(xié)議:約定了甲公司付給我公司,再由我公司付給乙公司。我公司根據(jù)代收代付金額的2%收取甲公司的手續(xù)費(fèi)。我公司據(jù)此手續(xù)費(fèi)金額開給甲公司發(fā)票。同時(shí),乙公司也據(jù)我司所付的款項(xiàng),直接開票給甲公司。請(qǐng)問(wèn):這樣,有問(wèn)題嗎?有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師您好,我們公司打算注銷,但是未分配利潤(rùn)那有50萬(wàn)的余額,要怎么處理呢?是不是必須得交稅呢?能轉(zhuǎn)到盈余公積或者資本公積去嗎?
麻煩問(wèn)一下老師,開電子發(fā)票可以備注哪個(gè)部門嗎?開普票
發(fā)電企業(yè)做收入時(shí)按照實(shí)際發(fā)電量做收入還是電網(wǎng)結(jié)算電量做收入
老師,請(qǐng)問(wèn)一下2024.8月,管理費(fèi)用服務(wù)費(fèi)2000,入到庫(kù)存商品了。現(xiàn)在25年 8月調(diào)整是不是先沖去年的分錄 借庫(kù)存商品-2000 貸應(yīng)付賬款 -2000,借利潤(rùn)分配未分配 貸應(yīng)付賬款,這樣調(diào)整行不行吖?
公司買的辦公日用品這些能抵扣嗎,比如衛(wèi)生紙了,打印紙,筆了,耗材
老師,工會(huì)收取會(huì)費(fèi)如果是52.725元,這樣怎么收?
老師你好,我的本年利潤(rùn),你看在試算平衡表上,這樣填對(duì)不,再就是三項(xiàng)附加稅在應(yīng)交稅費(fèi)里面填,還是在稅金及附加填就可以了,長(zhǎng)期借款,本期沒(méi)有發(fā)生額,我直接填到試算平衡表的期末余額了,這樣對(duì)不
老師,臨時(shí)工在公司干幾天就不干了,還需要申報(bào)工資薪金個(gè)稅嗎?
銷售中央空調(diào)同時(shí)有安裝,是混合銷售嗎
借:使用權(quán)資產(chǎn) 12『初始直接費(fèi)用』 貸:銀行存款 12 老師這是甲公司花的費(fèi)用,為何計(jì)入乙公司?