您好,不是這樣的,如果能分別出業(yè),就各自按各自的,分別不出來,就是從高
老師,我們公司賣設(shè)備,賣完設(shè)備還會(huì)提供售后服務(wù),請(qǐng)問,我們這樣算混合銷售嗎?我們?cè)趺礃雍灪贤烷_票就能避開貨物銷售和服務(wù)混合銷售,從貨物稅率開票這個(gè)稅務(wù)問題呢?
老師,我司是貿(mào)易有限公司。銷售貨物要開13%稅率的發(fā)票(附帶貨物購銷合同,送貨單)。另外,工人工資,那對(duì)應(yīng)部分的安裝服務(wù)或工程服務(wù)發(fā)票,開具9%稅率的發(fā)票(附帶安裝合同,不用送貨單)。所以13%貨物和9%服務(wù)發(fā)票要分開開具。所以是有2份合同:貨物購銷合同和安裝合同。 有的老師這么說,要2份合同,但我認(rèn)為這是一個(gè)工程來的,那合同就只要一份吧,我13%發(fā)票和9%發(fā)票分開開具就好,合同不用弄銷售貨物合同和安裝合同兩份,就一份銷售合同,合同內(nèi)容里面寫有包安裝就好。 那是同一批貨物的銷售和服務(wù),可以開成兩種稅率嗎?
比如,某物流公司從事物流服務(wù),并提供貨物運(yùn)輸,那么,貨物運(yùn)輸、物流服務(wù)分別適用不同的稅率:貨物運(yùn)輸11%,物流輔助6%,開票必須按照不同的經(jīng)營(yíng)范圍分別開票,同時(shí)必須對(duì)不同稅率的項(xiàng)目分開核算,否則,稅務(wù)部門會(huì)按照就高不就低的原則,將稅率低的服務(wù)項(xiàng)目也按照高稅率征稅。 請(qǐng)問這是什么意思,我公司是物流冷鏈運(yùn)輸,名下有一般納稅人執(zhí)照和小規(guī)模執(zhí)照各一張,請(qǐng)問都適用多少的稅率呢,怎么做稅務(wù)籌劃呢?
銷售貨物和服務(wù)在一個(gè)合同里面,是按最高稅率開票,怎么開
老師,國(guó)家稅務(wù)總局2017年第11號(hào)公告規(guī)定“納稅人銷售活動(dòng)板房、機(jī)器設(shè)備、鋼結(jié)構(gòu)件等自產(chǎn)貨物的同時(shí)提供建筑、安裝服務(wù),不屬于混合銷售,應(yīng)分別核算貨物和建筑服務(wù)的銷售額,分別適用不同的稅率或者征收率。“ 銷售鋼結(jié)構(gòu)件就是13%稅率 安裝服務(wù)可以是一般9%,也可以簡(jiǎn)易3%,針對(duì)同一項(xiàng)目這個(gè)材料和勞務(wù)合同分開簽嗎?還是和業(yè)主簽一個(gè)合同呢?還有政策規(guī)定中等自產(chǎn)貨物咋理解呢?
我們公司在重慶,但是勞務(wù)公司給我們開的發(fā)票是無錫那邊的,我要對(duì)方提供些什么來證明無錫的這個(gè)公司是沒有問題呀,老師
付勞務(wù)公司下員工工資,勞務(wù)公司多開給我們2萬勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,不紅沖重開,直接抵減下月勞務(wù)費(fèi)發(fā)票的話,賬務(wù)上怎么記,要在摘要里寫多開2萬發(fā)票抵減下月勞務(wù)費(fèi),然后下月付勞務(wù)費(fèi)摘要寫上月發(fā)票金額抵減此次2萬發(fā)票金額嗎,感覺好復(fù)雜亂了,怎么做比較好
請(qǐng)問下老師,我這有個(gè)建筑公司,這個(gè)月開的是6%的技術(shù)服務(wù)發(fā)票 ,進(jìn)項(xiàng)抵扣的發(fā)票能用哪些呀?購入材料的13%進(jìn)項(xiàng)能用嗎?
老師,通行費(fèi)普通發(fā)票,左上角有通行費(fèi)字樣,稅率欄顯示3%的稅率,這樣的發(fā)票可以抵進(jìn)項(xiàng)稅額嗎。
老師好:請(qǐng)問賬本每本繳印花稅5元是什么時(shí)候取銷的?
請(qǐng)問下7月工資本身8月發(fā),到9月初才發(fā),那報(bào)7月的時(shí)候需要報(bào)稅嗎
老師,現(xiàn)在報(bào)增值稅,電子火車票都要勾選認(rèn)證了嗎?不是直接填在表2了?
老師你好 我們和越南的客戶做交易 他怎么把款付給我們比較合適啊 不想讓他們通過第三方機(jī)構(gòu)了,因?yàn)榈谌綑C(jī)構(gòu)的錢不干凈
轉(zhuǎn)出未交增值稅是用銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)余額還是本期發(fā)生額?因?yàn)樯显掠辛舻?,所以上月沒有轉(zhuǎn)出,所以這個(gè)月轉(zhuǎn)出的話 就不知道用余額還是發(fā)生額了
老師,問下,之前有個(gè)公司個(gè)稅都是0申報(bào),都是報(bào)法人名字,現(xiàn)在法人名字變了,個(gè)稅申報(bào)名字不變可以嗎?