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老師好,我發(fā)現(xiàn)去年11月有一筆 錯記管理費用 4500元,如果現(xiàn)在要沖減然后計入到應(yīng)付賬款中,應(yīng)該如何賬務(wù)處理?

2025-09-01 10:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-01 10:21

做相反分錄,再做正確分錄

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快賬用戶5939 追問 2025-09-01 10:22

涉及沖減損益科目,不需要用到 以前年度損益嗎?

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齊紅老師 解答 2025-09-01 10:24

不需要用到 以前年度損益

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快賬用戶5939 追問 2025-09-01 10:26

以前年度損益一般怎么用?老師可以詳細(xì)講下嗎

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齊紅老師 解答 2025-09-01 10:30

24年度已經(jīng)匯算了,故不用了,若用,還要更正24年度企業(yè)所得稅匯算

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快賬用戶5939 追問 2025-09-01 10:34

如果是在匯算清繳前的話,就做 進(jìn)去可以是嗎?

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齊紅老師 解答 2025-09-01 10:34

是的,你的理解是對的。

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2025-09-01
你好? ? ? ? ?你是 業(yè)務(wù)做錯了? ? 本來已經(jīng)做了費用了。 那你直接12月收到發(fā)票直接附 憑證后面去就行了。 12月不需要在做? ?這筆了。?
2021-05-13
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸利潤分配未分配利潤21.51 匯算清繳,納稅調(diào)增。
2025-04-10
您好,庫存也是少了,是吧?
2024-07-10
補(bǔ)記管理費用: 借:以前年度損溢調(diào)整 5000 貸:其他應(yīng)付款5000
2023-12-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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