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您好老師麻煩咨詢一下如果這個(gè)月出口下個(gè)月暫時(shí)不退應(yīng)該怎么處理

2025-09-01 12:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-01 12:44

這個(gè)月做賬務(wù)處理 下個(gè)月申報(bào)增值稅就可以了

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快賬用戶2304 追問 2025-09-01 12:53

增值稅怎么申報(bào)老師退稅等收匯在退

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齊紅老師 解答 2025-09-01 12:53

生產(chǎn)企業(yè)還是商貿(mào)的?

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快賬用戶2304 追問 2025-09-01 12:54

商貿(mào)老師

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齊紅老師 解答 2025-09-01 12:55

附表一,免稅銷售額,銷售貨物里面填寫 沒有開發(fā)票的第5列第6列填寫,然后減免明細(xì)表最后一行選擇免稅性質(zhì),第一列第3列填寫銷售額。

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快賬用戶2304 追問 2025-09-01 12:56

老師后期還可以申請(qǐng)退稅對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2025-09-01 12:56

是的,可以的,沒有問題的。

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快賬用戶2304 追問 2025-09-01 13:02

老師比如這個(gè)月出口了1萬(wàn)開發(fā)票0 %下個(gè)月增值稅我填寫在免稅銷售額里,等進(jìn)項(xiàng)10月開進(jìn)來也收匯了我在發(fā)票勾選出口退稅申請(qǐng),在申報(bào)出口退稅這樣對(duì)嗎老師

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齊紅老師 解答 2025-09-01 13:03

對(duì)的是的對(duì)的是的

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快賬用戶2304 追問 2025-09-01 13:03

好的老師謝謝

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齊紅老師 解答 2025-09-01 13:03

不用客氣,工作愉快。

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這個(gè)月做賬務(wù)處理 下個(gè)月申報(bào)增值稅就可以了
2025-09-01
同學(xué)你好,盡快找法人的那個(gè)企業(yè)所在稅務(wù)局,問清楚是怎么回事,提交資料解除異常,再申請(qǐng)退稅和申報(bào)增值稅處理。
2023-09-13
不需要填寫其他的。
2023-08-04
新辦理的外貿(mào)公司上個(gè)月是小規(guī)模納稅人,這個(gè)月轉(zhuǎn)為一般納稅人后,對(duì)于上個(gè)月出口的貨物,一般不能辦理退稅。 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,小規(guī)模納稅人出口貨物適用增值稅免稅政策。該外貿(mào)公司上個(gè)月作為小規(guī)模納稅人出口的貨物,應(yīng)按照小規(guī)模納稅人的有關(guān)規(guī)定辦理增值稅納稅申報(bào),適用免稅政策,而不能按照一般納稅人的規(guī)定辦理退稅
2025-09-01
老師,麻煩您提一下意見
2022-04-07
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