?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
想問(wèn)一下,現(xiàn)在有一個(gè)a公司要把bcde幾個(gè)公司取得控制權(quán),老板要做最大股東,并且在將來(lái)有其他人入股的時(shí)候也能保持最大話語(yǔ)權(quán)。另外有一點(diǎn)要注意的是,這些公司都是農(nóng)業(yè)板塊,無(wú)論是項(xiàng)目申報(bào)還是設(shè)備申報(bào),都可以取得政府的補(bǔ)貼。如果這樣形成了關(guān)聯(lián)企業(yè)的話,其中c公司申報(bào)了一個(gè)項(xiàng)目,需要2000資產(chǎn)萬(wàn)才行,那是不是可以把其他關(guān)聯(lián)的公司財(cái)報(bào)一起加進(jìn)來(lái)?
老師,我們公司是生產(chǎn)型出口企業(yè),一般貿(mào)易,因?yàn)閰R率小數(shù)點(diǎn)的原因,所屬期9月份開(kāi)具的出口發(fā)票金額比報(bào)關(guān)單少了50多塊錢(qián),這種情況賬務(wù)及申報(bào)該如何處理?
老師您好,想請(qǐng)教關(guān)于出口退稅的問(wèn)題。 ? 本公司具有進(jìn)出口代理資質(zhì)。有家國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)委托我司外貿(mào)企業(yè)代理出口產(chǎn)品(室內(nèi)裝飾材料),此時(shí)本公司只是進(jìn)行了一個(gè)代理的業(yè)務(wù),實(shí)際上出口貨物的所有權(quán)依然是生產(chǎn)企業(yè)的,所以相當(dāng)于生產(chǎn)企業(yè)出口,用的是免抵退稅的方法計(jì)算出口退稅,對(duì)吧? ?請(qǐng)問(wèn)這種模式如果申請(qǐng)出口退稅, 1.會(huì)涉及到有哪些賬務(wù)處理和稅務(wù)申報(bào)環(huán)節(jié)?每個(gè)環(huán)節(jié)所需提供的單據(jù)文件資料有哪些?麻煩列一列。 2. 整個(gè)申請(qǐng)退稅的流程,外貿(mào)代理企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè),雙方要配合做些什么?需準(zhǔn)備什么單據(jù)資料? 3. 如何計(jì)算出口退稅額? 4. 關(guān)于這種方式下的出口退稅,相關(guān)稅法條文規(guī)定鏈接或文號(hào)?麻煩也發(fā)一下
您好老師,我單位是一般納稅人,5月份收到銷售方給我開(kāi)的一張銷售折讓負(fù)數(shù)發(fā)票,這張發(fā)票紅沖的是2023年我們購(gòu)進(jìn)涂料的發(fā)票,5月份申報(bào)增值稅做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,想問(wèn)這張負(fù)數(shù)票,該如何做賬,還用不用去改2023年的企業(yè)所得稅年報(bào)報(bào)表?
老師好,外貿(mào)企業(yè)一張報(bào)關(guān)單有一項(xiàng)申報(bào)錯(cuò)產(chǎn)品名稱,公司不愿意再修改報(bào)關(guān)資料,如何申報(bào)及如何做賬
0.4*(10%—7%)+0.6*(5%-7%)
老師,我能問(wèn)您一個(gè)問(wèn)題嗎?旅游行業(yè),差額開(kāi)票,開(kāi)票金額銷項(xiàng)稅額是4895.49,實(shí)際抵扣的成本大于扣除成本費(fèi)用,最后不要交稅,這個(gè)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額最后怎么處理寫(xiě)分錄
老師年金凈流量=現(xiàn)金凈流量總現(xiàn)值/年金現(xiàn)值指數(shù)這個(gè) 現(xiàn)金凈流量總現(xiàn)值,要不要減掉原始投資額的?我怎么刻 是不用減的,剛做了一題怎么要減的?
刪除開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票在稅務(wù)局里面怎么刪除?
2024年把無(wú)形資產(chǎn)軟件3300元誤記到固定資產(chǎn)里了并且提了折舊1000元,到2025年8月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤已經(jīng)跨年了,怎么走會(huì)計(jì)科目把賬調(diào)過(guò)來(lái)
請(qǐng)問(wèn)下老師,我們這邊工廠是凈菜車(chē)間,凈肉車(chē)間。這種類似的工業(yè)企業(yè),因?yàn)槲覀円操I(mǎi)了金蝶進(jìn)銷存模塊。比如說(shuō),進(jìn)來(lái)一頭牛,或者一些牛肉?;蛘邇舨诉@種半成品。我需要新建商品,那這種一般稅率是多少。
費(fèi)用支付出去了,還沒(méi)有拿到發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
老師,我們是非盈利組織,組織行業(yè)內(nèi)的企業(yè)大約10家搞活動(dòng),收入費(fèi)用由我單位核算,我單位收取各個(gè)企業(yè)活動(dòng)收入的1%做服務(wù)費(fèi),活動(dòng)的收入費(fèi)用歸個(gè)各個(gè)企業(yè),我單位是代收代付,活動(dòng)前期按參與大小收取各個(gè)企業(yè)一定比例的費(fèi)用活動(dòng)款,用于支付活動(dòng)費(fèi)用,現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題,費(fèi)用有很多種,不同的費(fèi)用我分配給不同企業(yè)直接讓第三方開(kāi)具企業(yè)發(fā)票,(給企業(yè)發(fā)票的分配不是按照各個(gè)費(fèi)用都平均分配,而是按企業(yè)繳納的費(fèi)用款金額一致分配,這個(gè)企業(yè)有可以是給這個(gè)費(fèi)用,這個(gè)企業(yè)有可能是另一個(gè)費(fèi)用大發(fā)票)可是有一些是沒(méi)有辦法開(kāi)具企業(yè)發(fā)票的,比如轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi),人員勞務(wù)費(fèi)用,這些怎么辦了
老師,就是今天我和老板去集團(tuán)查數(shù)據(jù),在路上我故意放慢腳步,離他后面很遠(yuǎn),這樣做對(duì)嗎?因?yàn)槲矣X(jué)得他是男的,還是走路過(guò)程離得遠(yuǎn)點(diǎn)好,但是又怕讓他感到不尊重
對(duì)公轉(zhuǎn)賬,對(duì)方開(kāi)戶行是廣東潮陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,找不到對(duì)方的開(kāi)戶行,怎么解決
您好,如果外貿(mào)企業(yè)報(bào)關(guān)單產(chǎn)品名稱報(bào)錯(cuò)了,公司又不想改資料,那你在做賬時(shí)就按實(shí)際賣(mài)的產(chǎn)品名稱記賬,收入和成本都按真實(shí)情況來(lái),但在申報(bào)出口退稅時(shí),得準(zhǔn)備好合同、發(fā)票這些證明材料,向稅務(wù)局說(shuō)明情況,證明報(bào)關(guān)單上寫(xiě)錯(cuò)的和實(shí)際賣(mài)的是同一種東西,不然可能會(huì)影響退稅,比如如果貨值是100萬(wàn),退稅率13%,那可能損失13萬(wàn)(100×13%=13萬(wàn))的退稅,甚至被海關(guān)罰款,最高可能罰到貨值的30%(100×30%=30萬(wàn)),所以最好還是說(shuō)服公司去改報(bào)關(guān)單,免得后面麻煩
這筆申請(qǐng)退稅了,如何申報(bào)及記賬
申報(bào)錯(cuò)誤的是不申請(qǐng)退稅
?您好,如果這筆申請(qǐng)退稅了,你需要在賬務(wù)上做如下處理:首先確認(rèn)出口銷售收入,借記應(yīng)收賬款,貸記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,金額按實(shí)際出口金額計(jì)算,比如出口額是100萬(wàn),就做100萬(wàn)的收入;然后結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,借記主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸記庫(kù)存商品;同時(shí)計(jì)提應(yīng)收出口退稅,借記應(yīng)收出口退稅,貸記應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(出口退稅),退稅金額按出口額乘以退稅率計(jì)算,比如100萬(wàn)出口額,退稅率13%,那退稅額就是13萬(wàn)(10013%13萬(wàn));在申報(bào)時(shí),要在增值稅納稅申報(bào)表附表一填寫(xiě)免稅銷售額,在附表二填寫(xiě)免抵退稅不得免征和抵扣稅額,同時(shí)通過(guò)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)提交退稅申請(qǐng),附上報(bào)關(guān)單、出口發(fā)票、進(jìn)貨發(fā)票等證明材料,確保稅務(wù)局能順利審核退稅。