您好,是的,是不含稅收入減去成本費(fèi)用
預(yù)填企業(yè)所得稅時,收入成本看利潤表,但利潤總額是收入減去成本減去其他費(fèi)用之后的利潤嗎?還是加上營業(yè)外收入、支出那些的利潤?
第3小問其他綜合收益不計入應(yīng)納稅所得額所以沒減除嗎?利潤總額16100 000元中沒包含400 000元是不是?但是包含了第1.2.4.5小問的金額了是嗎?
老師,所得稅申報的營業(yè)收入,包含營業(yè)外收入嗎?營業(yè)成本包含期間費(fèi)用和營業(yè)外支出嗎?所得稅申報的營業(yè)收入,營業(yè)成本和利潤總額有沒有勾稽關(guān)系?
老師,企業(yè)所得稅申報營業(yè)成本包括管理費(fèi)用銷售費(fèi)用和財務(wù)費(fèi)用嗎?就是說利潤總額是根據(jù)營業(yè)收入減去營業(yè)成本所得的數(shù)嗎?
老師,利潤表排序有點忘記了,是不是銷售收入減去銷售成本減去費(fèi)用得出利潤總額,再加上營業(yè)外收入減去營業(yè)外成本得出本年利潤,再減去所得稅得出凈利潤嗎?
合作社自產(chǎn)銷售林業(yè)產(chǎn)品是不是發(fā)票上所有的植物品種都能抵扣?花卉所有種類也都能抵扣嗎?
旅游行業(yè)差額開票,實際抵扣成本大于開票成本最后沒交稅,開票產(chǎn)生銷項稅額是4895.49,附件是我做的分錄對嗎
0.4*(10%—7%)+0.6*(5%-7%)
老師,我能問您一個問題嗎?旅游行業(yè),差額開票,開票金額銷項稅額是4895.49,實際抵扣的成本大于扣除成本費(fèi)用,最后不要交稅,這個產(chǎn)生的銷項稅額最后怎么處理寫分錄
老師年金凈流量=現(xiàn)金凈流量總現(xiàn)值/年金現(xiàn)值指數(shù)這個 現(xiàn)金凈流量總現(xiàn)值,要不要減掉原始投資額的?我怎么刻 是不用減的,剛做了一題怎么要減的?
刪除開錯的發(fā)票在稅務(wù)局里面怎么刪除?
2024年把無形資產(chǎn)軟件3300元誤記到固定資產(chǎn)里了并且提了折舊1000元,到2025年8月發(fā)現(xiàn)錯誤已經(jīng)跨年了,怎么走會計科目把賬調(diào)過來
請問下老師,我們這邊工廠是凈菜車間,凈肉車間。這種類似的工業(yè)企業(yè),因為我們也買了金蝶進(jìn)銷存模塊。比如說,進(jìn)來一頭牛,或者一些牛肉?;蛘邇舨诉@種半成品。我需要新建商品,那這種一般稅率是多少。
費(fèi)用支付出去了,還沒有拿到發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
老師,我們是非盈利組織,組織行業(yè)內(nèi)的企業(yè)大約10家搞活動,收入費(fèi)用由我單位核算,我單位收取各個企業(yè)活動收入的1%做服務(wù)費(fèi),活動的收入費(fèi)用歸個各個企業(yè),我單位是代收代付,活動前期按參與大小收取各個企業(yè)一定比例的費(fèi)用活動款,用于支付活動費(fèi)用,現(xiàn)在有個問題,費(fèi)用有很多種,不同的費(fèi)用我分配給不同企業(yè)直接讓第三方開具企業(yè)發(fā)票,(給企業(yè)發(fā)票的分配不是按照各個費(fèi)用都平均分配,而是按企業(yè)繳納的費(fèi)用款金額一致分配,這個企業(yè)有可以是給這個費(fèi)用,這個企業(yè)有可能是另一個費(fèi)用大發(fā)票)可是有一些是沒有辦法開具企業(yè)發(fā)票的,比如轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi),人員勞務(wù)費(fèi)用,這些怎么辦了
直接就是利潤了嗎?
是的,這個直接就是利潤
賣出去的東西,怎么知道是不是含稅的?
賣出去的東西,都是按不含稅的來確認(rèn)收入