久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,6月份季報免增值稅了,小規(guī)模旅游行業(yè),賬上有62.38的未交增值稅,7月我給補上了,您看對嗎?7月我正常做賬有9.9的增值稅,按月做賬,等10月季報的時候最后看到底交不交稅,最后在跟申報的增值稅調整一樣,我這么理解對嗎?老師,幫我看看下面的三筆分錄對嗎

老師,6月份季報免增值稅了,小規(guī)模旅游行業(yè),賬上有62.38的未交增值稅,7月我給補上了,您看對嗎?7月我正常做賬有9.9的增值稅,按月做賬,等10月季報的時候最后看到底交不交稅,最后在跟申報的增值稅調整一樣,我這么理解對嗎?老師,幫我看看下面的三筆分錄對嗎
2025-08-30 11:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-08-30 11:58

?同學您好,很高興為您解答,請稍等

頭像
齊紅老師 解答 2025-08-30 12:03

您好,會計科目步規(guī)范,其他都對,小規(guī)模納稅人增值稅科目設置確實應以“應交稅費-應交增值稅”為唯一二級科目,無需設置“未交增值稅”科目? 借:應交稅費-應交增值稅 62.38 貸:營業(yè)外收入-稅收減免 62.38 借:應交稅費-應交增值稅 62.38 貸:銀行存款 62.38 借:應收賬款/成本 9.9 貸:應交稅費-應交增值稅 9.

頭像
快賬用戶5273 追問 2025-08-30 13:19

老師,小規(guī)模季度報稅,當月做賬是不是不需要結轉,等到季度一起結轉看最終是交稅還是不交稅

頭像
齊紅老師 解答 2025-08-30 13:34

您好,是的,就是這么理解的哦

頭像
快賬用戶5273 追問 2025-08-30 13:38

62.38是之前會計賬上留下來未交的增值稅,所以只能通過未來沖了

頭像
齊紅老師 解答 2025-08-30 13:40

哦哦,是的,我們只能調整了,和收入沖減

頭像
快賬用戶5273 追問 2025-08-30 14:02

我看之前會計小規(guī)模也是當月結轉增值稅了,都是結轉到未交增值稅,這個系統(tǒng)好像結轉就是到未交增值稅

頭像
齊紅老師 解答 2025-08-30 14:06

那這個系統(tǒng)不對,得讓技術改,小規(guī)模就沒有這個科目,不規(guī)范不專業(yè)的

頭像
快賬用戶5273 追問 2025-08-30 14:34

我知道了,我要是每月不結轉增值稅就好,因為結轉科目過渡到未交了,其實不結轉就好了,等到季度一起看最后是交還是不交,7月我也結轉了怎么辦

頭像
齊紅老師 解答 2025-08-30 14:35

您好,把結轉分錄沖回嘛

頭像
快賬用戶5273 追問 2025-08-30 14:39

9月做8月賬的時候沖回去,用負數(shù)紅字沖回去,就不結轉,科目余額保留增值稅,季度看是免稅了還是需要繳費對吧!

頭像
齊紅老師 解答 2025-08-30 14:42

您好,是的,就是這么理解的哦

頭像
快賬用戶5273 追問 2025-08-30 14:47

哪個軟件就不應該在小規(guī)模會計科目下設置這些科目了,就保留一個增值稅科目就好了,老師,每次問都的隨機,如果想有問題一直問您,不能加一對一嗎

頭像
齊紅老師 解答 2025-08-30 14:50

感謝 朋友的信任,您是可以指定的,@董孝彬就是您讓我回答的。 這些科目可能是系統(tǒng)自帶的,因為考慮到小規(guī)模轉到一般人這些科目都用得上, 反正應交稅費也不影響損益,大問題沒有,您知道這么回事就行

頭像
快賬用戶5273 追問 2025-08-30 14:52

有時我在提問的時候選擇了您的名字,但是還是隨機會有老師答,我是不是每次的摁@才管用呢

頭像
齊紅老師 解答 2025-08-30 14:54

哦哦,這是其他老師搶答了,如果您確實信任我,您加上一句,其他老師不要回答,我指定讓董孝彬老師回答

頭像
快賬用戶5273 追問 2025-08-30 14:56

明白了,其實我想讓您幫我看看我的賬,老師看看心里踏實,感覺應該是沒問題了

頭像
齊紅老師 解答 2025-08-30 14:59

哦哦,好的呀,我們一起來分析,其實您很專業(yè)了,基本沒有問題,不用擔心,就算錯了,下月還可以紅沖,

頭像
快賬用戶5273 追問 2025-08-30 15:31

8月份著急第一次報稅,對旅游行業(yè)也不懂,全是新知識點,報增值稅的附表3發(fā)生額系統(tǒng)默認的,我昨天看了報表發(fā)現(xiàn)默認的發(fā)生額就是開票出來的抵扣成本的費用跟我實際有差額,今天問老師老師說可以修改,我把金額更好過來了,其他的都沒動,最后提交顯示提交中,剛才在抖音問直播老師說需要去大廳更好,系統(tǒng)更改不過來,是嗎

頭像
齊紅老師 解答 2025-08-30 15:46

?您好,旅**業(yè)增值稅附表三的差額扣除金額(如住宿費、交通費等)必須按實際業(yè)務調整,系統(tǒng)默認的金額若與真實成本不符,必須手動修改至準確數(shù),否則會導致申報錯誤?。 若電子稅務局支持“申報更正”功能(部分省份可在線改附表三),直接修改后重新提交即可?。 若系統(tǒng)卡在“提交中”或無法修改,需帶公章申報表、差額扣除憑證(如支付給第三方的發(fā)票)去大廳處理?。我就想怎么方便怎么來

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
您好,不用計提,申報就是根據(jù)賬上的數(shù)據(jù)申報 的,開出發(fā)票不是借:應收 代:收入 應交稅金-應交增值稅 么,這里的貸方就是我們下月要申報的
2023-09-25
同學您好:現(xiàn)在為您解答
2023-12-14
同學您好,您指的累計增值稅是賬面上還是增值稅申報表呢
2023-12-12
您好,2月正常計提繳納增值稅6783.85是需要做分錄的,借:應交稅費-銷項稅額 6783.85 貸:應交稅費-未交增值稅 6783.85
2022-08-15
您好 稅金及附加要先計提的 增值稅可以這樣處理
2021-10-02
相關問題
相關資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×