您好,答案里沒增值稅分錄,是因為題目明確說了不考慮增值稅;如果你在這種情況下添加了增值稅分錄,正常情況會沒分,因為這不符合題目的要求。
你好,請問下為什么有未交增值稅,應交增值稅,預交增值稅做分錄時候都是什么情況?不明白,不知道什么時會用到這些科目
異地銷售產(chǎn)品一批,開出專用發(fā)票注明銷售額為20萬元,實際成本16萬元,貨款尚未收到。會計分錄怎么做?圖中的分錄沒有計算增值稅,是否正確?如果正確為什么? 請能直接回答我問題的老師回答我,我的重點在此題中,會計分錄增值稅怎么做,是否省略為什么 不能回答我的問題不要答
你好,我想問一下,以前增值稅退過稅,現(xiàn)在需要交增值稅,附加稅表格里正好把這部分增值稅抵了,不用交附加稅了。這個關于附加稅的分錄我還做嗎?具體這樣的分錄怎么做,謝謝你了
小規(guī)模納稅人向一般納稅人現(xiàn)購材料45萬元,增值稅13%,款已付訖。會計分錄怎么做?具體數(shù)額為多少?為什么有的答案加了增值稅,有的沒加增值稅,到底加不加增值稅?
老師你好,這筆分錄不太理解,暫估入賬沒有計提增值稅的,不是應該把原分錄紅沖了再做正確的分錄嗎?這里用負數(shù)沖減費用是什么呢?
老師,怎么判斷出來的顯著不同,是什么和什么做的比較
應納稅所得額是什么意思?是指公司開發(fā)票的增值稅么
成本核算委外加工成本,委外加工費單價是取不含稅單價核算吧?
老師,電腦里的計算器,哪個是根號?考試不讓帶計算器,電腦里的計算器找不到根號,不知道如何使用
工資專項附加扣除之前在A單位申請過,現(xiàn)在在B單位工作了,B單位需要做稅務登記后員工得重新申請專項附加扣除選擇B單位么
合作社自產(chǎn)銷售林業(yè)產(chǎn)品是不是發(fā)票上所有的植物品種都能抵扣?花卉所有種類也都能抵扣嗎?
旅游行業(yè)差額開票,實際抵扣成本大于開票成本最后沒交稅,開票產(chǎn)生銷項稅額是4895.49,附件是我做的分錄對嗎
0.4*(10%—7%)+0.6*(5%-7%)
老師,我能問您一個問題嗎?旅游行業(yè),差額開票,開票金額銷項稅額是4895.49,實際抵扣的成本大于扣除成本費用,最后不要交稅,這個產(chǎn)生的銷項稅額最后怎么處理寫分錄
老師年金凈流量=現(xiàn)金凈流量總現(xiàn)值/年金現(xiàn)值指數(shù)這個 現(xiàn)金凈流量總現(xiàn)值,要不要減掉原始投資額的?我怎么刻 是不用減的,剛做了一題怎么要減的?