你好,是的,正常認證抵扣了。
老師,你好!熊金梅老師的進出口外貿企業(yè)納稅申報課程,關于附表二的填寫,請問:出口貨物對應的進項發(fā)票是做了退稅勾選,增值稅納稅申報時附表二第一欄本期認證相符的稅控增值稅專用發(fā)票這里,包含退稅勾選的發(fā)票嗎?還是說只有內銷的進項發(fā)票呢?
學堂老師,我公司是一般納稅人,外貿企業(yè),目前有筆國外訂單,進項發(fā)票已開,出口的貨物不用開票,那進項發(fā)票開的專票是不是不能進行抵扣國內的銷售額,如何計算應退的出口退稅呢?稅率13%金屬制品
出口貨物退稅率為0的商品。商品進貨是13個點的稅率 第一種是視同內銷,是銷項開13個點發(fā)票嗎?進項做抵扣勾選,像內銷那樣正常報稅嗎? 第二種是免稅不退稅,是銷項開0稅率嗎?(一般納稅人),進項如何處理?如何申報增值稅
增值稅一般納稅人農業(yè)開發(fā)公司。在2019年6月份有一張進項發(fā)票做了勾選認證。7月份做的抵扣,但是在今年系統(tǒng)又比對出來那一張發(fā)票屬于免稅,不能做抵扣,需要做進項稅額轉出。請問老師在附表2哪一行填寫這個?進項稅額轉出呢。這家企業(yè)還需要更改哪些報表?
老師,請問,我司是銷售安裝空調的一般納稅人企業(yè),我公司1月份開了一張銷項發(fā)票出去,因為型號的問題、現在客戶要求我們重開,對方沒有認證,直接把那張發(fā)票紅沖了再開藍字發(fā)票,重開會找另外一張進項來開,那我之前抵扣的那張進項發(fā)票要怎么樣處理呢?
老師:上年度利潤是指什么?利潤總額還是凈利潤
老師,你好,我們是汽車4S店,請問一下這個發(fā)票可以嗎,是客戶辦貸款,貸10萬,銀行少放款11400,然后給開的手續(xù)費發(fā)票,能開專票嗎?
請問我司施工合同是10萬,開票也是10萬,現在審計結算是9.5萬,那么多開的5千元,怎么處理比較好呢?
老師,我想問一下,我們公司是房地產開發(fā),老項目,按簡意計稅,我們拿 的地自建好商場后,商場是自持,用于出租,請問現在如果過戶其他1-4層的商鋪,那么需要交土地增值稅嗎
請問無形資產怎么理解
老師,售后回租是什么意思?
老師好:生產加工門窗的企業(yè),也做其他的建筑施工,他們一直把項目產生的成本直接做生產成本里面,就是完全按照生產企業(yè)的賬做的,比如A項目的成本就列成 生產成本--項目(材料/人工/等等)這樣合適嗎?
11處房源信息要做房產稅申報(2015年4月取得),1處土地需做城鎮(zhèn)土地使用稅申報(2015年3月取得土地,面積28417平方),老師你好,我們稅管員發(fā)信息給我們要處理房產稅的事情,這個房產稅是怎么申報的伢,計稅依據是什么?
老師,如果是酒店,給第三方例如攜程旅行的款可以做費用的吧
老師好,我司2022年12月份有一筆7萬元的設計服務業(yè)務,當時已完成任務,并且開具了一份7萬元的紙質發(fā)票給對方,對方收到發(fā)票后一直沒有付款給我司,現在經雙方商量后,對方同意按8折付還我司,現在已紅沖了7萬元的紙質發(fā)票,并且重新開具了一張56000元的發(fā)票給對方,2022年12月我司已確認了7萬元的收入,請問現在賬務上要怎樣處理,分錄要怎樣寫
那90件出口免稅的會有影響嗎?
你好,這個不會影響,你做進項轉出就行。