你好,這個老師確實給不了全套,老師只能靠打字,都不能復(fù)制,不太方便。你可以看下學(xué)堂的實操課程。

建筑行業(yè)一般納稅人簡易計征,增值稅異地預(yù)繳和當(dāng)月征期繳納稅費會計的分錄怎么做,包括計提,繳納和結(jié)轉(zhuǎn)的分錄。
附加稅計提的時候; 借:主營業(yè)務(wù)稅金及附加, 貸:應(yīng)交稅金/城建稅/教育附加/地方教育附加 還是,借:稅金及附加?貸應(yīng)交稅金/城建稅/教育附加/地方教育附加 繳納的時候賬務(wù)處理是; 借:應(yīng)交稅費—附加稅/城建稅/教育附加/地方教育附加 貸:銀行存款。 結(jié)轉(zhuǎn)時; 借:本年利潤 貸:營業(yè)稅金及附加---應(yīng)交營業(yè)稅營業(yè)稅金及附加-----應(yīng)交城建稅營業(yè)稅金及附加----教育費附加 請問老師根據(jù)會計分錄涉及賬戶的多少,(這說的賬戶的多少是指什么?)可以分為簡單分錄和復(fù)合分錄。 簡單分錄是指只涉及兩個賬戶的會計分錄,即一借一貸的會計分錄; 復(fù)合分錄是指涉及兩個(不包括兩個)以上賬戶的會計分錄。這是什么意思?
老師,一般納稅人簡易計稅,建筑業(yè)有預(yù)繳 增值稅,這個分錄以及結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么做
建筑勞務(wù)公司涉及異地預(yù)繳稅費,預(yù)繳了工會經(jīng)費我做了會計分錄 借:應(yīng)交稅費——工會經(jīng)費 貸:銀行存款 現(xiàn)在正式計提工會經(jīng)費跟繳納工會經(jīng)費怎么做會計分錄?因為預(yù)繳的時候只預(yù)繳了一部分
老師,可以幫我列一下建筑業(yè)小規(guī)模納稅人會涉及的做賬分錄,建筑業(yè)一般納稅人一般計稅方法會涉及的做賬分錄,建筑業(yè)一般納稅人簡易計稅方法會涉及的做賬分錄嗎。都會涉及異地預(yù)繳的事情
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
2630226060@qq.com 老師,您可以幫忙給發(fā)到郵箱嗎
你好,你可以在學(xué)堂這里搜索下載 你直接搜索全套2個字就行