你好,是的,就是這樣了。
老師,今年小規(guī)模減按1%開票,我公司每季度不超過30萬,不用交稅的,在增值稅申報(bào)表中,我是把當(dāng)月的不含稅銷售額直接填在免稅銷售額里,還是應(yīng)該填在3%征收率的那一欄,再填寫減免稅申報(bào)明細(xì)表啊
小規(guī)模納稅人增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表第一項(xiàng),減免項(xiàng)目-減按1%征收率-本期實(shí)際抵減稅額應(yīng)填寫2127.02嗎?本期發(fā)生額是3%-1%的稅額,本征期開的全是普票,沒超過30萬,不用繳納增值稅。
老師,您好!小規(guī)模納稅人,季度總收入不足30萬,但開過1%普票、免稅普票、1%增值稅專票、分別填報(bào)在增值稅申報(bào)表哪一欄?第10欄“其中,小微企業(yè)免稅銷售額”是不含3%稅的銷售額嗎?謝謝!
老師問下小規(guī)模企業(yè)季度開票,專票+普票+不開票收入超過了30萬,那個(gè)不開票收入是不用填的嗎,只是在增值稅申報(bào)明細(xì)表第一欄并入填總數(shù)就行了是吧,如季度開專票11萬,普票23萬,其他是不開票收入,總收入是50萬,都是不含稅,那第一欄次應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%)的征收率那里填50萬,第2欄次填11萬專票的,第3欄次填普票23萬,未開票收入只體現(xiàn)在第一欄總合計(jì)數(shù)就行了是吧
#提問#小規(guī)模納稅人季度開普票收入超過30萬?該怎么填增值稅申報(bào)表?是填在主表第一欄嗎(應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率),但是我們開票稅率是1%,也填這里嗎?然后在填一個(gè)增值稅減免明細(xì)表嗎?
災(zāi)后公路水毀恢復(fù)建設(shè)項(xiàng)目,這種開發(fā)票是屬于建筑服務(wù)還是勞務(wù)
定金和訂金的區(qū)別在哪里
剛剛?cè)肼氁患夜荆嬖囌f好的工作的內(nèi)容。交接過程中領(lǐng)到把重要的工作剝離給了另外一個(gè)新員工,剩下的工作量少且不重要。這樣的情況下如何處理比較合適
老師 申報(bào)工資人數(shù)超過30人 是不是就要繳納殘保金?殘保金的基數(shù)是上年總的計(jì)提的工資吧,人數(shù)是一年的平均人數(shù)嗎?
現(xiàn)在新注冊(cè)的公司要5年完成實(shí)繳嗎?
您好,年底成本差20萬,別直接塞進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(會(huì)虛增費(fèi)用),也別長(zhǎng)期掛賬或扔到下一年!先找原因,如果是正常生產(chǎn)損耗,就調(diào)進(jìn)當(dāng)年生產(chǎn)成本(影響后續(xù)產(chǎn)品成本),如果是管理問題,通過“以前年度損益調(diào)整”調(diào)進(jìn)當(dāng)年利潤(rùn)(不直接影響當(dāng)年主營(yíng)成本)??傊翰铑~當(dāng)年必須處理完,不能拖著不管或亂掛科目,否則賬不準(zhǔn)還違規(guī)。 問題還沒問完,請(qǐng)教董效彬老師回答一下吧
老師好,計(jì)提工資是當(dāng)月計(jì)提下個(gè)月的工資嗎
沒有發(fā)票的費(fèi)用在報(bào)稅的時(shí)候就不可以抵消稅前收入 來少繳稅嗎?
收到投資款,實(shí)收資本做完賬就可以嗎?還是需要繳納印花稅。怎么操作呢。全部流程。
集體合同里企業(yè)的權(quán)利和義務(wù)