按照實際發(fā)貨1777.9噸結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師,我想請教一下,我們是商貿(mào)型企業(yè),然后我做賬的時候成本結(jié)轉(zhuǎn)沒有按照加權(quán)平均順延下去做,大概按照主營業(yè)務(wù)收入的60%結(jié)轉(zhuǎn)了一下成本。之前會計結(jié)轉(zhuǎn)的表格沒做,我現(xiàn)在把成本結(jié)轉(zhuǎn)表格補出來后發(fā)現(xiàn),按照加權(quán)平均計算我賬面成本多結(jié)轉(zhuǎn)了30萬。但是實際庫存其實沒有賬面那么多的。賬面余50幾萬。表格余90幾萬。倉庫實際庫存估計也就20-30萬。這個我怎么辦啊,不會操作了
老師你好,我想問一下我按發(fā)票金額確認收入是可以的嗎?那我按供貨單的金額確收,但我實際沒有交付那么多東西,我怎么做賬呢?我暫估入庫然后銷售產(chǎn)品計入主營業(yè)務(wù)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本,拿到發(fā)票后全部重新沖銷然后記賬嗎?
老師,(成品油行業(yè))如果我們采購100噸,對方開票也是按照100噸開的發(fā)票,收到按照發(fā)票計入庫存商品(100噸),但是我們實際收到98噸,我們銷售也只能按照98噸銷售開票,剩余的2噸就會保留在庫存商品里面,庫存實際為0,但是賬面庫存商品還有2噸的貨物,這個要怎么做賬務(wù)處理呢?
老師,(成品油行業(yè))如果我們采購100噸,對方開票也是按照100噸開的發(fā)票,收到按照發(fā)票計入庫存商品(100噸),但是我們實際收到98噸,我們銷售也只能按照98噸銷售開票,剩余的2噸就會保留在庫存商品里面,庫存實際為0,但是賬面庫存商品還有2噸的貨物,這個要怎么做賬務(wù)處理呢?
老師好!我們6月份出了一批音響,但是進項發(fā)票沒開過來,這個月可以不結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,等7月份收到發(fā)票再結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎,還有出貨出去的數(shù)據(jù)線客戶那邊說暫時不開票,我們可以先掛庫存商品,等開出銷售票再結(jié)轉(zhuǎn)出庫嗎?
個體工商戶未取得發(fā)票,只有支出記錄可以稅前扣除嗎?稅法上面有約定嗎?
請問老師,個稅稅率當,是扣除各項扣除項,再按稅率當,還是扣除之前按稅率當
我們公司是制作圖書的,客戶要求開票不開圖書,開印刷品*印刷費可以嗎
老師好,下個月申報個稅的話,要是只申報工資 沒有社保數(shù)據(jù)的話,個稅系統(tǒng)會不會跳提示的 工資人數(shù)與社保人數(shù)有差異,請求自查
本年用了以前年度損益調(diào)整調(diào)整了去年的數(shù)。我需要調(diào)整以前年度匯算清繳表嗎?
銷售傭金開票名稱可以開,*經(jīng)紀代理服務(wù)*服務(wù)費還是*經(jīng)紀代理服務(wù)*傭金
老師,在外地給車輛加油,在網(wǎng)上開票,對方銷售信息是本地的中石化是怎么回事
老師,流動負債分長期和短期,那么長期借款屬于什么?
老師:以付個人勞務(wù)費方式公轉(zhuǎn)私,對方不用開票給我們公司嗎?
老師好!出口退稅申報具體時間在當月申報期還是非申報期都可以?比如8月申報5-7月出口的,可以3個月合并報在8月申報期,也可以分別以實際出口月為申報期嗎?
賬務(wù)處理的時候就是銷售的話就做1.125噸的營業(yè)外支出,成本還是按照1777.9結(jié)轉(zhuǎn),不做賬務(wù)處理哇
是,成本還是按照1777.9結(jié)轉(zhuǎn)
3月一共發(fā)了355.58噸的貨物金額是2145784.4元,開了58.08噸的發(fā)票金額是334018.35元,無票收入是不是填寫2145784.4-334018.35=1811766.05,結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本時按照58.08噸還是355.58噸來結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
無票收入 是填寫2145784.4-334018.35=1811766.05,結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本時按照 355.58噸來結(jié)轉(zhuǎn)成本 。