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老師,我問一下,17年購買的金稅盤280開的專票,怎么做賬呢,那會可以全額抵減增值稅,怎么做賬

2025-08-26 15:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-08-26 15:38

您好,
借:應(yīng)交稅費
貸:管理費用

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快賬用戶3723 追問 2025-08-26 15:47

借:管理費用 170.94? 應(yīng)交增值稅進項稅29.06? 貸應(yīng)付賬款航天??老師我看不懂你的

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齊紅老師 解答 2025-08-26 15:49

為什么還要這樣寫,這種只能是開普票,收到發(fā)票就是
借:管理費用
貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2025-08-26 15:49

不存在應(yīng)交稅費,因為他們開的是普票

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快賬用戶3723 追問 2025-08-26 15:54

我們開的是專票

我們開的是專票
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齊紅老師 解答 2025-08-26 15:59

借:管理費用
應(yīng)交稅費
貸:銀行存款
再把管理費用抵減增值稅
借:應(yīng)交稅費
貸:管理費用

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齊紅老師 解答 2025-08-26 15:59

完整的分錄是這樣做的

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快賬用戶3723 追問 2025-08-26 16:05

老師,你看我是這么做的,可以嗎

老師,你看我是這么做的,可以嗎
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齊紅老師 解答 2025-08-26 16:09

是的, 是的,就是這樣的

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快賬用戶3723 追問 2025-08-26 16:13

老師,我查到的是480能抵減單位的管理費用,這步怎么做

老師,我查到的是480能抵減單位的管理費用,這步怎么做
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齊紅老師 解答 2025-08-26 16:14

要以發(fā)票為準的,你現(xiàn)在收到的是多少錢的發(fā)票?

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快賬用戶3723 追問 2025-08-26 16:23

一個技術(shù)維護費280? 一個金稅盤200

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齊紅老師 解答 2025-08-26 16:25

那就把這個200的一樣沖減管理費用

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借管理費用貸銀行存款 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費用負數(shù)。
2020-10-18
您好 借 管理費用-辦公費 480 貸 庫存現(xiàn)金等 480 抵減時 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)280 貸 管理費用-辦公費 280
2021-05-24
借管理費用貸銀行存款,這個可以全額抵扣,不需要勾選借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費用負數(shù)。
2021-07-01
您好 借:管理費用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:管理費用
2023-02-01
您好, 1、實際支付的金額ou 借:管理費用 貸:銀行存款 2、按規(guī)定抵減應(yīng)交增值稅應(yīng)納稅額時: 如為增值稅一般納稅人的, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款); 貸:管理費用 如為小規(guī)模納稅人的, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸:管理費用。
2020-05-25
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