你好,這個主營業(yè)務收入需要結轉。
建材行業(yè):購入時,票已收到,分錄:借:庫存商品 應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款113 銷售時,已開發(fā)票:借:主營業(yè)務收入 應交增值稅-銷項稅額 貸:應收賬款 結轉成本:借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 請問老師這樣做分錄是正確的嗎?
請問銷售時借:應收賬款 貸:發(fā)出商品,收款借:銀行存款 貸:應收賬款,然后開票借:發(fā)出商品 貸:主營業(yè)務收入 銷項稅額 這樣對不對,怎么結算成本呢
借庫存商品1326.55 進項稅額172.45 貸應付賬款1499 借應收帳款1100 主營業(yè)務收入973.45 貸應交稅費126.55 請問我還需要結轉借銷項126.55 貸進銷項126.55 這樣對嗎
會計主管喜歡根據(jù)銀行收款回單借:銀行存款,貸:應收賬款, 第二張記賬憑證根據(jù)銷售發(fā)票來借應收賬款 貸主營業(yè)務收入,應交稅費銷項 根據(jù)付款回單做一張憑證,借預付賬款。貸銀行存款, 再根據(jù)收到的進項發(fā)票 借:庫存商品 應交稅費進項 貸預付賬款 這樣也是可以的吧,^_^
發(fā)出了商品沒收到錢 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 銷項稅額 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品 這樣就行了是嗎? 等收到款了在做 借銀行存款 貸應收賬款 是嗎?對嗎老師
上個月已經(jīng)離職的員工還能申報離職補償嗎?
請問一下老師,公司是挖掘機設備租賃有限公司,匯算清繳的時候,固定資產(chǎn)折舊寫在所有固定資產(chǎn)折舊第三行:與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關的器具,工具,家具這行算錯嗎?
老師請問一下,之前有一張燈具發(fā)票對方一直沒開,我款在1月份就轉了,像這種要怎么處理呀?
老師,異地施工申報個稅,咋添加單位,申報流程
31.3+C-Cx6%x3/12≥50 得出:C≥18.98所以C=20(必須為10萬元的倍數(shù)) 老師,這個不是(50+31.3)/0.985=82.54嗎,為什么是20?
郭老師,房租,水費,電費,我們收到的,有9個點,5個點,3個點,這都什么情況
2024年4月繳納的契稅,現(xiàn)在可以退嗎?
進項發(fā)票不夠的問題,一般都怎么處理?
車輛保險費交印花稅嗎?叉車交車船稅不?
老師,其他入庫有數(shù)據(jù),其他出庫也有數(shù)據(jù),分錄是做之間的差額還是其他入庫和其他出庫都要做分錄
主營收入結轉到哪里呢
你好,結轉到本年利潤科目。