同學,你好
你是哪一方??你收到多少錢??支付多少錢??
老師,供應商一開始開給我們的單據(jù)例如A產品是23.8元/片,現(xiàn)在才通知我們這個價格錯了,現(xiàn)在改為22.8元,多余的貨款留在賬上抵扣應付賬款,請問這個憑證應該怎么去做?因為我入庫的時候全部按照23.8元來入庫,系統(tǒng)自動按照23.8元來計算成本了,現(xiàn)在怎么處理呢
老師,你好。 我遇到這種情況,老板進了一批水是按照1.2元/瓶,現(xiàn)在招募了20個股東,按照每個股東出資比例回贈相應的水,比如出5萬的可以免費拿走50箱,一箱24瓶,出1萬的可以拿20箱這樣,這個分錄怎么寫呢?老板想知道每個股東拿水情況,同時還要一些散戶從他這取水,都是按照進價1.2元取水的相當于老板幫廠家出貨,這個做收入嗎?
對供應商進行罰款1000元,本月貨款價格5000元,準備從5000元的貨款中扣除罰款1000月,以4000元的結算款為準。 那貨款開票,應該開多少錢的?應該怎么去做賬? 比如開4000元的發(fā)票,那做賬時,原材料需要按5000元做嘛?還是算抵扣原材料4000元入賬? 或者按5000元開發(fā)票,做賬時,是5000原材料,1000營業(yè)外收入,那結算款和發(fā)票不一致,應該怎么處理?
資料:一般納稅人東營商業(yè)批發(fā)公司2021年2月份發(fā)生下列經濟業(yè)務:1、18日,銀行轉來上??翟措娖鞴就惺諔{證,附來專用發(fā)票(發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)),開列太陽花牌熱水器10箱,每箱1000元,貨款共計10000元,增值稅稅額1700元;運費憑證200元,增值稅22元,并收到自行填制的收貨單,經審核無誤,當即承付。2、22日,儲運部門轉來太陽花牌熱水器10箱的收款單(入庫聯(lián)),熱水器已全部驗收入庫。3、25日,簽發(fā)商業(yè)承兌匯票一張,金額35100元,支付東營庭雅服裝廠高檔女裝價款及稅款。收到業(yè)務員交來購貨發(fā)票(發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián))、“直運商品發(fā)貨單”(直運給東營天龍商場)、銷售發(fā)票和運費單。購貨發(fā)票列明:高檔女裝100套,單價300元,價款合計30000元,增值稅稅額5100元。直運商品收發(fā)貨單列明高檔女裝100套,單位成本300元。銷售發(fā)票列明:單價400元,價款合計40000元,增值稅稅額6800元。運費單列明:運費200元,現(xiàn)金付訖。銷售合同規(guī)定由購貨方東營天龍商場負擔,采用托收承付結算方式結算貨款。要求:根據(jù)上述資料進行日常會計處理。
這個賬務我還是沒有想明白: 酒類經銷商賬務。1.比如應收賬款60000,實際到賬56400元,(使用前期訂單掃碼入庫獎勵抵扣客戶貨款3600這筆費用廠家后期用貨物報回)。 2.本訂單有滾動保證金840元應收賬款內包含保證金下次訂單客戶可以抵扣貨款滾動使用,3.(本單有掃碼入庫獎勵下次訂單客戶可以抵扣貨款1800元,這筆費用后期廠家用貨物報回)。 4.本單有經營費用1200下次訂單可以用來抵扣貨款這筆費用公司自己承擔。 問題1.應收賬款客戶抵扣貨款部分本應該收到貨款實質上沒有收到,(這部分由供應商后期用貨物報回)這部分需要做成本扣除,減少收入嗎?分錄又該怎么寫? 2.后期廠家報回的掃碼入庫獎勵用貨物報回又該怎么做呢? 好暈。
老師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自已購買),手機和平板(客戶贊助,贊助未開局開票給我們),請問一下自已購買和贊助的都是一樣要代繳偶然所得稅嗎?詳細的會計分錄指導一下,我這邊的會計分錄,購買電動車→借:主營業(yè)務成本貸:銀行??蛻糁歇勅∽咴趺醋??老師,詳細的會計分錄指導一下?謝謝
你好老師,一般納稅人在本市拿到本市開的住宿費專票可以抵扣嗎
上月已經計提的財務費用,本月收到發(fā)票,本月的會計分錄如果入賬
老師好!我們是建筑勞務公司,我們開票出去,總包代發(fā)了工資給工人,個稅申報在總包那里申報了,那我們成本該怎么做呢
你好,個人把款借給公司,能無息借款嗎?借款期限2個月。。
老師,我們是人力資源公司,辦培訓活動,外請講師過來在活動培訓場地講課,講課老師給我們公司開一張授課費的發(fā)票,我們公司幫他代繳個稅,請問一下收到授課費的發(fā)票和代繳個稅的會計分錄怎么做?第二問題,我申報稅務年報和殘保金時工資填寫包含外請授課老師的工資嗎?
老師,這房產稅,土地稅交多少年?
老師,資產負債表上年年末余額不平,一般是什么情況嗎
進項票不夠要認證是什么意思?認證是什么意思
公司招聘殘疾人有哪些優(yōu)惠政策?需辦理哪些手續(xù)?對于殘疾人有什么要求
供應商,收315元款。中間差價廠家補給我們,廠家是與抵貨款的形式補給我們。
賣給客戶按365開單,我們收款是按315收款,中間的差價50元是由廠家承擔的。
同學,你好
借:應收賬款 365
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費-應交增值稅-銷
借:銀行存款315
貸:應收賬款 315
之后抵扣貨款
借:庫存商品
貸:應付賬款
應收賬款 50
差價50元為什么是借庫存商品
差價影響庫存嗎
同學,你好
因為抵扣貨款
差價是1到2個月后廠家才會給我們抵扣貨款的,請問抵扣的時候怎么做分錄
同學,你好
你支付貨款
借:庫存商品
貸:應付賬款
之后抵扣
借:應付賬款
貸:應收賬款
庫存商品不理解,能詳細說下嗎?
同學,你好
你不是采購貨物,然后出售嗎?
采購貨物的分錄
借:庫存商品
貸:應付賬款
對的??!但是廠家給到差價的時候,跟庫存商品有什么關系
同學,你好
和庫存商品沒有關系。
是和對應的應付賬款有關系