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老師內賬里面社保交了5000怎么做賬

2025-08-23 16:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-08-23 16:37

你好根據人員所在部門做費用或者成本

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借:管理費用-工資23954.85 ????貸:應付職工薪酬-工資23954.85? 借:應付職工薪酬-工資?23954.85? 貸:其他應付款-社保1056.87 ? ? ? 銀行存款22897.98
2022-04-09
同學 內帳也是可以參考這個。 1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保(?公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 ???????????????一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應付款一社保?(個人負擔) ??????????一公積金(?個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) ???????????????一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保?(個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
2022-05-31
退回的原因是什么樣子的?
2023-11-09
同學你好,計提工資借管理費用等-職工工資 22300 借其他應收款-過賬工資 5000 貸應付職工薪酬 -應付職工工資 27300.計提公司承擔社保費,借管理費用等-社保 貸應付職工薪酬-社保 (注意這個全額承擔的人,企業(yè)部分和個人部分都不包括在這里) 繳納社保 借其他應收款-社保1409.16%2B849.04(這里包括這個人承擔的企業(yè)部分和個人部分) 借應付職工薪酬 -社保 貸銀行存款-基本戶 發(fā)放工資 借應付職工薪酬27300 貸其他應收款 1409.16 貸銀行存款-基本戶 25890.84. 收到他退回到個人賬戶款 借銀行存款-個戶5849.04 貸其他應收款-過賬工資 5000 貸其他應收款-社保849.04
2022-04-12
您好, 社保該計提計提就行
2022-08-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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