同學(xué),你好
是可以的
增值稅發(fā)票沒有回單相對應(yīng)的情況下老師我可以直接做 開票 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 :銷項嗎 收票 借:主營業(yè)務(wù)成本 :進(jìn)項 貸:應(yīng)付賬款嗎
收到一張成本專用發(fā)票,可以直接就做借主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額貸應(yīng)付賬款嗎?
一、建筑行業(yè)當(dāng)月進(jìn)銷項 1.銷項收入 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 2.分包進(jìn)項 借:主營業(yè)務(wù)成本-分包款 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商-分包項目 二、收到項目款時 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 三、支付分包款時 借:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商-分包項目 貸:銀行存款 請問老師,以上分錄是否正確,那么這幾筆分錄中的主營業(yè)務(wù)成本和主營業(yè)務(wù)收入在二、三、業(yè)務(wù)發(fā)生后去哪里了呢?
老師先支付房租,借預(yù)付賬款。 貸銀行存款,然后收到發(fā)票借主營業(yè)務(wù)成本。 貸預(yù)付賬款,。 要是先收到發(fā)票那就是借主營業(yè)務(wù)成本。 貸應(yīng)付賬款。 支付房款就是借應(yīng)付帳款,。 貸銀行存款對嗎
收到進(jìn)項發(fā)票但是沒有付款賬務(wù)是不是借:應(yīng)付賬款 貸:進(jìn)項稅額 主營業(yè)務(wù)成本
我們是制造業(yè),簽訂了合同,一部分是設(shè)備款,還一部分是人工費,對方發(fā)工資給我公司安裝人員,要求我們公司開勞務(wù)發(fā)票給他?這樣可以嗎,工資打給個人了,但是要求公司開勞務(wù)發(fā)票
印花稅范圍有什么辨析的思路么?
老師,勞動法當(dāng)中,一天8個小時,一月是按照多少天出勤計算?
一般收到進(jìn)項怎么寫分錄
老師,運輸公司,有一筆運輸業(yè)務(wù)已完成,但沒有收到客戶運費款,也沒有給客戶開具銷項票,進(jìn)項油票也沒有認(rèn)證,這項業(yè)務(wù)繳納增值稅時間是收到運費款還是開具銷項票,還是什么時候?
財務(wù)怎樣做到??顚S?/p>
請問老板問我:我走私賬收匯款,怎么退稅?請問是什么意思
老師,以前年度科目用錯,現(xiàn)在調(diào)賬,需要付一張說明嗎?
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓,未出資,有未分配利潤,股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價格就得按凈資產(chǎn)*出資比例?
去年的票現(xiàn)在還能紅沖嗎
可是我付款的時候卻這樣記得,借管理費用運營管理費,貸銀行存款了,等于這個應(yīng)付沒沖掉,多記了一次支出成本
同學(xué),你好
對的。要把付款的分錄更正
現(xiàn)在都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,分錄這么做行嗎借應(yīng)付賬款,貸管理費用運營管理費
借:管理費用 負(fù)數(shù)
借:應(yīng)付賬款
兩個借方嗎
同學(xué),你好
嗯嗯,是的。
管理費用用負(fù)數(shù)表示
摘要理由寫啥呢,
同學(xué),你好
摘要:更正幾月幾號憑證
更正幾月幾號憑證指的是這個管理費用的這個憑證是吧,而不是付款的那個憑證是吧
同學(xué),你好
是的,就是這筆分錄
借管理費用運營管理費,貸銀行存款