一、若該費用仍需入賬(對方已沖紅,需重新取得合規(guī)發(fā)票) 沖銷原待抵扣進(jìn)項稅額: 借:以前年度損益調(diào)整(2021 年對應(yīng)費用科目,如 “管理費用”“銷售費用” 等) 貸:應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整: 借:利潤分配 —— 未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 二、若該費用無需再入賬(業(yè)務(wù)取消或無需抵扣) 直接沖銷待抵扣余額,對應(yīng)費用追溯調(diào)整: 借:以前年度損益調(diào)整(沖減 2021 年原費用) 貸:應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整: 借:利潤分配 —— 未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
老師您好,9有份有一家供應(yīng)商給我司開了份材料專用發(fā)票,進(jìn)項稅已認(rèn)證抵扣了,在10月份經(jīng)與業(yè)務(wù)核對發(fā)現(xiàn)對方單價開錯了,然后就在開票系統(tǒng)中申請了紅字信息表讓對方?jīng)_紅重新開票,并在10月底收到對方的紅字發(fā)票和重新開具的正確發(fā)票,想請教老師:本月增值稅申報,是沖減已認(rèn)證的進(jìn)項稅額,還是做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出處理呢?
老師 您好 想問下 1.我們單位在2020年11月給對方單位(不在一個?。╅_好專票(對方到現(xiàn)在還沒有認(rèn)證) 并提交外經(jīng)證 在今天開好退票了 那我們是把退票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)自己留存哈 再收回之前的原發(fā)票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián) 就可以了哈 因為對方?jīng)]有認(rèn)證的情況 2. 外經(jīng)證11月已經(jīng)申請了 現(xiàn)在還沒有聯(lián)系上對方 不管對方有沒有交稅 我們都可以撤銷外經(jīng)證的申請哈 (假如對方交稅 那再退即可 (假如對方?jīng)]有撤銷 我們申請的外經(jīng)證 可以不撤銷 然后不做處理 可以么 )假如對方?jīng)]有交 那直接撤銷 老師 是這樣操作么)謝謝您
老師,您好。我有個會計實務(wù)問題,可以向您請教嗎? 是這樣的,去年我公司七月,做了一筆分錄, 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費——待抵扣進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款 當(dāng)時做的時候,貸抵扣進(jìn)項稅少做了一分錢,主營業(yè)務(wù)成本多了一分錢?,F(xiàn)在查到,21年“待抵扣進(jìn)項稅額”科目余額和手里21年未認(rèn)證進(jìn)項稅額有兩分錢差額。請問在今年的話,怎么調(diào)整這個差額呢?
老師,您好。我有個會計實務(wù)問題,可以向您請教嗎? 是這樣的,去年我公司七月,做了一筆分錄, 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費——待抵扣進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款 當(dāng)時做的時候,貸抵扣進(jìn)項稅少做了一分錢,主營業(yè)務(wù)成本多了一分錢?,F(xiàn)在查到,21年“待抵扣進(jìn)項稅額”科目余額和手里21年未認(rèn)證進(jìn)項稅額有兩分錢差額。請問在今年的話,怎么調(diào)整這個差額呢?
老師,您好,想請教您,現(xiàn)在這家公司在2021年做一筆費用,然后當(dāng)月沒有認(rèn)證,借方做的待抵扣,然后截止到現(xiàn)在待抵扣一直有余額,但是勾選平臺是沒有發(fā)票可以認(rèn)證的,剛才查到在2021年時對方已經(jīng)就把發(fā)票沖紅了,那現(xiàn)在要去沖借方待抵扣余額要怎么做分錄呢
項目上租賃甲方的房子,裝修改造支出,計入長期待攤費用,還是間接費用,裝修費合適?
其他應(yīng)付款可以對沖庫存嗎
對方開票開錯了,但是我這邊7月已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,怎么辦,老師
請問,我更正24年出口發(fā)票,改為內(nèi)銷,需要注意什么
內(nèi)部企業(yè)之間借款計提財務(wù)費用滿足什么條件企業(yè)所得稅匯算清繳可扣
老師,我要調(diào)整同一個庫存產(chǎn)品的不同規(guī)格,就是增加A產(chǎn)品5L規(guī)格的0.02噸,成本是210元;減少A產(chǎn)品10L規(guī)格的0.02噸,成本是169元。這個調(diào)整的會計分錄怎樣做呢?
一般納稅人公司準(zhǔn)備注銷,現(xiàn)賬面預(yù)收掛了5萬(當(dāng)時備注是往來款),銀行存款2萬,未分配負(fù)數(shù),有庫存,現(xiàn)清賬,這5萬可開發(fā)票或退回,是建議退回還是開票呢?因為退回的話錢不夠,就要找股東或兄弟公司借款,注銷的時候也還是欠著其他應(yīng)付款,開票的話要交6%全額的銷項稅(沒有進(jìn)項)
老師,自閉癥康復(fù)機構(gòu),開發(fā)票增值稅免稅嗎
21年年利潤300萬以上所得稅繳納的幾個點?有減半優(yōu)惠嗎?
購買軟件產(chǎn)品100000元,收到國家補貼60000元,60000元入什么費用?
屬于第二種搞要怎么寫
沖銷待抵扣 這樣寫就可以