是,每個(gè)月也要打印流水出來(lái)做賬然后到季度再報(bào)稅
老師好 我們商貿(mào)公司是銷售粉煤灰小規(guī)模公司的,7-9月份的銀行流水上收入是56萬(wàn),支出也是幾十萬(wàn)。開票出去是20幾萬(wàn),開進(jìn)來(lái)是32萬(wàn)。我想問(wèn)老師,銀行流水的收入56萬(wàn)-32萬(wàn)的余額沒(méi)有票怎么入賬?
比如公司在建設(shè)銀行開戶,這個(gè)銀行只是偶爾用,不一定每個(gè)月都有流水。我想問(wèn)下,如果當(dāng)月這個(gè)建設(shè)銀行沒(méi)有發(fā)生流水,還需要把這個(gè)月的對(duì)賬單打出來(lái)附到憑證里裝訂嗎?因?yàn)槲野l(fā)現(xiàn)當(dāng)月沒(méi)有發(fā)生流水,但對(duì)賬單也是能打出來(lái)的。
老師您好,我想問(wèn)一下我們公司購(gòu)進(jìn)這個(gè)粉塵儀了,嗯,然后對(duì)方給我們開了一張收據(jù),我們打算入賬,然后呢,款項(xiàng)的話我們也報(bào)銷給購(gòu)買設(shè)備的人了,也有這個(gè)相應(yīng)的銀行流水轉(zhuǎn)賬給個(gè)人的報(bào)銷流水憑證,然后是不是這兩張憑證入賬就可以了,然后這個(gè)分錄怎么做呢?我知道貸方是銀行存款,借方該寫什么呀?
你好老師我去年23年的銀行流水對(duì)不上今年1月的流水,是少做了一筆付款分錄,然后公司年度所得稅也申報(bào)了,然后也出了稅審報(bào)告了,那這個(gè)怎么處理
老師,有一個(gè)問(wèn)題就是裝修公司目前招聘會(huì)計(jì),然后呢內(nèi)部只是涉及一個(gè)銀行流水,也就是說(shuō)出納+工資表,外賬是別人在做,然后試崗一天發(fā)現(xiàn)這個(gè)公司無(wú)票支出是很多滴,也沒(méi)辦法開到票,然后后面計(jì)劃讓我把外賬收回來(lái)自己做,那想問(wèn)一下這種還有必要去嗎,因?yàn)槔习逡恢绷簦」臼切∫?guī)模納稅人
我問(wèn)下,如果醫(yī)療險(xiǎn)中間斷了一個(gè)月會(huì)有什么影響嗎?
老師,我們公司借給公司外部的人員款項(xiàng),這個(gè)視同銷售,交增值稅嗎
老師好!請(qǐng)問(wèn)雇的農(nóng)民工在工地出工傷,單位賠償了一筆錢,單位沒(méi)給農(nóng)民工買社保局的工傷險(xiǎn),這筆賠款做什么分錄?
老師你好,咨詢你一個(gè)問(wèn)題,企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓,股東二人,實(shí)收資本100萬(wàn),未分配利潤(rùn)有100多萬(wàn),如何轉(zhuǎn)讓可以少交稅?老師給指點(diǎn)一下,謝謝
收到匯算清繳退的稅怎么做分錄
老師,出口貨物,報(bào)關(guān)單上成交方式是CIF ,但實(shí)際成交方式是DDP,這樣應(yīng)該有電放費(fèi)嗎
老師,我們7月份對(duì)外投資的49萬(wàn)以3283元轉(zhuǎn)給另外一家公司(非股東),累計(jì)折舊最后一個(gè)月調(diào)整了之前少計(jì)提的2分錢,月底出報(bào)表時(shí)核對(duì)未分配利潤(rùn)差額正好是486716.98,以后的每月都有這些差額嗎?還是我哪里做的不對(duì)才會(huì)有差額?
公司注銷流程,有社保
你好,老師購(gòu)銷合同上面老師一直在強(qiáng)調(diào)要寫不含稅的這個(gè)金額什么原因啊?
老師您好,個(gè)體工商戶開票了,但是付錢要我們付到個(gè)人賬戶,這樣可以么,賬號(hào)和開票上是一致的,但發(fā)票抬頭不是個(gè)人名字
嗎其他應(yīng)收應(yīng)付有掛賬怎么辦
仍然正常掛賬處理
好的 謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!
一直掛賬不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
若是股東有欠公司款項(xiàng),掛的其他應(yīng)收款,最好年底清一清,可次年再借
可是股東轉(zhuǎn)錢出去也都是用在公司上呢?
用的免費(fèi)的做賬軟件可以的吧
公司再報(bào)銷支付給股東即可
我意思是股東從對(duì)公轉(zhuǎn)錢出去用在公司日常支出上面? 然后我們做賬是借其他應(yīng)收-股東名字 貸銀行存款? 對(duì)吧? ?既然他轉(zhuǎn)出去用在公司上了就不會(huì)轉(zhuǎn)錢進(jìn)來(lái)那我們?cè)趺聪暨@個(gè)其他應(yīng)收的掛賬呢
需要提供發(fā)票來(lái)報(bào)銷,沖其他應(yīng)收款