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我想問一下,用單位往來的其他應付款支付購買固定資產的財務會計分錄怎么做,單位應付款的資金又在其他應收款這個科目上,腦子有點轉不過來了

2025-08-20 17:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-08-20 17:18

你好,這個其他應付款又支付? 正常是用其他應收款抵減才對。

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你好;? 比如?事業(yè)單位購入固定資產會計分錄,借:固定資產(按照確定的成本),貸:非流動資產基金—固定資產,借:事業(yè)支出、專用基金—修購基金等,貸:銀行存款、其他應付款 等。
2023-05-25
這個轉其他收入處理,你這屬于負債
2022-01-28
你好,想把其他應付款-單位往來400,調整到其他應付款-年金 是對 第一筆,還是第二筆分錄的調整呢?
2023-02-24
你好, 借其他應付款 貸財政補助收入/銀行存款
2020-10-12
這個看那個余額小,沖掉那個,轉另一個下面,只需要留一個往來,同一個單位和同一個人,借其他應付款 貸其他應收款,這樣沖,
2021-02-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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