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老師資產(chǎn)負(fù)債表庫存商品300多萬其他應(yīng)付款200多萬,我應(yīng)該怎么辦呢

2025-08-20 18:45
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-20 18:45

實(shí)際沒有這些庫存,有沒有銷售出去,沒有開發(fā)票,沒有確認(rèn)收入的,如果有的話,現(xiàn)在補(bǔ)上 其他應(yīng)付款。你賬上有錢嗎?賬上有錢還錢。

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您好,公賬上面有錢,還掉,如果有庫存現(xiàn)金,把這個(gè)也沖掉
2025-06-24
需要把往來做平,然后存貨這個(gè)需要處置的交稅 然后未分配利潤分給老板,不用再交費(fèi)了。
2023-07-18
你好,同學(xué)。你差額放未分配利潤處理調(diào)平。
2021-01-18
你好!科目余額表發(fā)截圖看看
2022-01-13
您好 是300萬放其他應(yīng)收款,剩下的20萬放到其他應(yīng)付款正數(shù) 這樣分類重分類的話,資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額和負(fù)債和所有者總額是會(huì)有變化 也就是資產(chǎn)總額會(huì)變多 對的
2024-07-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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