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老師我們新成立一家公司銷售辦公用品和廣告制作,采購了些辦公設(shè)備,及辦公用品,合同價(jià)196萬,先支付了80%的材料款,發(fā)票以全部開完。怎么記賬,合同一部份是辦公用品要賣出去的不能掛固定資產(chǎn),怎么記賬,設(shè)備要入固定資產(chǎn),我是錢全付完在掛固定資產(chǎn),還是先固定資產(chǎn),,這賬怎么記
法人之前貸款購旋挖機(jī)一臺(tái),對方已開個(gè)人發(fā)票,但是法人偶爾用公司轉(zhuǎn)賬給法人私戶抵扣每月貸款,實(shí)際旋挖機(jī)也是用于公司經(jīng)營,但是因?yàn)榘l(fā)票抬頭不是公司,不能作公司固定資產(chǎn),現(xiàn)在法人供完這臺(tái)設(shè)備,法人要怎么樣把旋挖機(jī)變?yōu)楣竟潭ㄙY產(chǎn)?順便可以沖減之前備用金轉(zhuǎn)出來,用來供旋挖機(jī)的款項(xiàng)?
老師您好,企業(yè)購買的設(shè)備和原材料,開始簽合同的時(shí)候注明開具13的專票,設(shè)備和原材料到了,但發(fā)票還沒有開,就做了暫估入賬(確認(rèn)固定資產(chǎn)時(shí)為不含稅金額,材料入庫時(shí)也為不含稅金額),但半年多時(shí)間過去了,確定對到不能開具發(fā)票了,是不是要調(diào)整固定資產(chǎn)和原材料的入賬價(jià)值把增值稅給加上呀?
我們是建筑安裝企業(yè),現(xiàn)在有個(gè)項(xiàng)目甲方要我們跟他代買材料,意思我們購進(jìn)材料例如購進(jìn)A材料,然后再賣給甲方 跟甲方開銷售材料的發(fā)票,這樣我們購進(jìn)A材料有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣,然后再把這批材料銷售給甲方,可以這樣操作吧 我們跟材料商簽訂的合同是讓他把材料送到指定的碼頭(因?yàn)檫@批材料實(shí)際上送到指定碼頭后,由我們甲方辦理出口才能送到國外的項(xiàng)目上用) 問題1.我們收到材料供應(yīng)商開給我們 的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票如果備注了國外地址可不可以抵扣?不備注國外項(xiàng)目地址呢可不可以抵扣)2.我們是建筑安裝企業(yè),沒有這個(gè)銷售材料的經(jīng) 營范圍,但是實(shí)際我們采購了這批材料然后再賣給我們的甲方是可以給他開銷售材料的發(fā)票是嗎?
老師,如果公司對公付款購買了一條船,但是無法取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,導(dǎo)致往來一直掛在賬上,也無法進(jìn)入固定資產(chǎn),經(jīng)營范圍里有租賃這一項(xiàng),要是后期開船舶租賃的銷項(xiàng)票出去,是不是不太合適啊?
老師好,我單位做轉(zhuǎn)口貿(mào)易,進(jìn)口貨物直接出口,供貨商給我們提供什么發(fā)票?我單位要開銷售發(fā)票?
前期銷項(xiàng)票有幾張開錯(cuò)了,7月所屬期重開了,沖紅的負(fù)數(shù)發(fā)票需要粘貼在對應(yīng)憑證后邊嗎
老師之前記了一次應(yīng)收賬款4000現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),4000在我建賬之前已經(jīng)給我們了,我現(xiàn)在要怎么把應(yīng)收賬款4000平掉
老師,您好!一個(gè)勞動(dòng)者可以和2家公司簽訂勞動(dòng)合同嗎?
公司是母嬰食品公司,為了提高銷售,搞了個(gè)唱歌比賽,請了歌手,收到了演藝費(fèi)專票,可以用來抵扣嗎
我碰到一個(gè)問題,不知道賬上要怎么做才合規(guī) 我們有個(gè)客戶23年欠我們58萬(我們已經(jīng)開具了銷售發(fā)票),他們已經(jīng)破產(chǎn)清算,款肯定收不回了,23年他們抵了一批貨給我們,當(dāng)時(shí)按照市場價(jià),不含稅金額7萬做了庫存商品(暫估),對方?jīng)]有開具銷售發(fā)票給我們(也肯定不會(huì)開了),我現(xiàn)在想把欠款金額轉(zhuǎn)入壞賬,但是應(yīng)該抵沖掉他們抵進(jìn)來的金額,但是我進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,金額是應(yīng)該按照入庫的不含稅金額抵沖還是需要按照含稅金額,如果按照含稅,那我們沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅金怎么處理?
老師,員工開貨車把別人家瓜果壓碎了,報(bào)銷單里報(bào)銷摘要應(yīng)該寫什么?
非全日制用工如何應(yīng)用?非餐飲等行業(yè)可以使用嗎?
老師個(gè)稅的那些表考試給不給?
請教:當(dāng)月出口必須當(dāng)月開發(fā)票當(dāng)月做收入嗎?如果沒有收齊單證就不報(bào)退稅,等收齊月份再報(bào),增值稅納稅申報(bào)表與出口退稅申報(bào)表總表允許有差額是嗎


您好,如果購買的是固定資產(chǎn)但對方只開了材料發(fā)票,您應(yīng)該先聯(lián)系供應(yīng)商重新開具與實(shí)際資產(chǎn)相符的固定資產(chǎn)或設(shè)備類發(fā)票,如果無法重開,可收集合同、驗(yàn)收單等證明實(shí)際是固定資產(chǎn)的資料,會(huì)計(jì)上可以按固定資產(chǎn)入賬并計(jì)算折舊(比如買價(jià)10000元預(yù)計(jì)用5年每月折舊為10000÷5÷12≈166.67元),但要注意稅務(wù)上可能不允許該材料發(fā)票對應(yīng)的費(fèi)用稅前扣除或進(jìn)項(xiàng)稅抵扣(因?yàn)檫@其實(shí)就是一張?zhí)撻_的發(fā)票與業(yè)務(wù)不符),最好盡快與供應(yīng)商協(xié)商重開發(fā)票以確保合規(guī)。作為財(cái)務(wù)我們確實(shí)是想合規(guī)處理,打個(gè)不恰當(dāng)?shù)谋扔鳎粋€(gè)臭雞蛋,不能說讓財(cái)務(wù)把它變新鮮的
是呢,但是對方就是無法開固定資產(chǎn)的發(fā)票,不然只能原路退款或者私戶轉(zhuǎn)賬
您好,有個(gè)辦法能干呢,我就干過,電話給對方稅務(wù)局,我們的供應(yīng)商給我們運(yùn)貨,給我開6%發(fā)票,我覺得這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)大了,就電話給他的稅務(wù)局,現(xiàn)在就是開9%了