你好,補交的金額大不大 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交房產(chǎn)稅等 借應(yīng)交稅費 貸銀行存款
老師您好,我們是新成立的公司,還沒招人。因為需要報稅了,想請教關(guān)于現(xiàn)在做零申報的幾個問題。一,年前存在以下幾個行為:①交了裝修款,當(dāng)時銀行賬戶還沒申請,交的現(xiàn)金,有收據(jù),后期可轉(zhuǎn)發(fā)票(現(xiàn)在還沒轉(zhuǎn))。②股東換人,在稅務(wù)局交了印花稅。③法人轉(zhuǎn)進部分投資款。④銀行從賬戶里扣除了手續(xù)費。以上是否都需要體現(xiàn)在財報中呢?我目前的處理是:資產(chǎn)負債表中填入了實收資本和未分配利潤(手續(xù)費),并把相減的數(shù)額填入了貨幣資金。利潤表里填入了管理費用(手續(xù)費)?,F(xiàn)金流量表為0。實在是不太懂,請老師指教。二,單位似乎還未辦理社保,是否不用管呢?還是也要進行零申報之類的行為?三,個稅的人員信息采集中,是否需要把所有股東都寫進去呢?(還不清楚他們是否要發(fā)工資)如果要寫的話,是否要先詢問他們有沒有在別的單位交個稅了?如果有別的地方交,是否就不用寫他們了?萬一如果股東都有別的地方交,沒人可采集信息了怎么處理呢
老師您好,想咨詢?nèi)齻€問題。我們是做規(guī)劃設(shè)計,沒合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務(wù)了,也值他們付的款項,所以12月底想確認(rèn)不開票收入。1:我們平時開出發(fā)票的項目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交?2:以前的工資全入了管理費用,其實在收到預(yù)收賬款時,人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒確認(rèn)收入,就記入了管理費用,現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時,如果只把本月工資計入勞務(wù)成本,這成本費用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認(rèn)收入后,彌補以前年度虧損后,凈利潤假設(shè)按100萬計算,第一次提取盈余公積金,按10%計算,10萬,就會遠超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
請問補繳22-24年印花稅 增值稅 房產(chǎn)稅 城鎮(zhèn)土地使用稅會計分錄咋寫 要通過以前年度損益嗎?到時候結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里面?麻煩老師分錄寫一下 還有印花稅稅目產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移是按次申報還是什么?因為我需要補繳22-24年 印花稅-借款合同稅目按次申報還是什么?因為我也要補繳22-24年 印花稅-工程還有印花稅-租賃稅目按次申報還是什么?因為我也要補繳22-24年
出售回收的煙箱是否繳納印花稅
老師,社保未申報逾期繳納會咋樣
支付的信息系統(tǒng)維護費、信息技術(shù)服務(wù)費,是否繳納印花稅
老師股票分割后凈資產(chǎn)總額還是不變對吧。?股數(shù)變了
民間非盈利組織商會支付業(yè)務(wù)招待費2.6萬元 應(yīng)該入哪個科目?
購買辦用品、工作服、勞動保護用品,是否繳納印花稅
現(xiàn)在的工作好找嗎?就業(yè)形勢如何
老師,收入占總收入的比重,我們把廠房租賃出去了,我們代收的水,電,取暖費,再給對方開發(fā)票的時候,會計計入到其他應(yīng)付款中了,申報增值稅時銷售額中含有這部分金額,但是會計賬的收入里沒有這部分金額,我按照圖片劃線中的要求,業(yè)務(wù)發(fā)生的銷售額應(yīng)不應(yīng)該算這部分錢呢?
資產(chǎn)報廢或拍賣處置是否繳納印花稅
老師你好我想問下次月實際用現(xiàn)金發(fā)放工資112450,并扣回代扣個人所得稅8550。我寫的借貸不平到底哪里原因電腦
老師,其他問題回答呢
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移,借款合同。按次繳納印花稅的
還有一個,我不是補繳22-24年房產(chǎn)稅嗎?但是當(dāng)時補報申報的時候,我沒有點享受普免,然后全額繳納,也有滯納金,現(xiàn)在說我們可以享受,所以更正了,享受減免,所以申請了退稅 請問這個正常全額繳納+滯納金分錄 和退回享受減免金額的分錄是咋樣?老師可以寫一下嗎
正常繳納 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交房產(chǎn)稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交房產(chǎn)稅 貸銀行存款 滯納金 借營業(yè)外支出 貸銀行存款 退回 借銀行存款 貸以前年度損益調(diào)整
退回,不需要在通過應(yīng)交稅費科目嗎?