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員工6月份的差旅費,8月份才拿過來報銷,是反結賬做在6月的費用里,還是直接做在8月的費用里。

2025-08-18 08:18
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-08-18 08:18

你好,其實外賬的話,只要不跨年,直接做到8月是沒問題的。

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你好; 那你5-6月是沒有做暫估分錄? 是嗎; 沒有做就補在7月里面去? ?或者是8月里面 ; 補做; 摘要描述清楚;?
2023-08-16
好,之前的賬還能處理嗎?如果不能處理的話,做到八月份就行。
2021-08-11
直接做在7月賬上,7月直接折舊就行
2025-08-11
你好,如果是之前遺漏入賬了,是 可以補做入賬處理的?
2023-01-03
是的,可以的沒問題的哈
2023-08-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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