是的,可以的沒問題的哈
7月份業(yè)務(wù)已計(jì)入管理費(fèi)用,但是對(duì)方公司8月才開的發(fā)票??梢詫?月份的發(fā)票粘貼在7月份的記賬憑證后嗎?
8月底現(xiàn)付采購(gòu)了一批原材料,9月初收到增值稅普通發(fā)票,我們是小規(guī)模納稅人。請(qǐng)問發(fā)票可以直接附在8月的記賬憑證后面嗎?還是要在9月做分錄?
老師,員工7月份出差報(bào)銷的車費(fèi)如果8月份才開的票,那7月份能暫估成本入賬嗎?另外6月底暫估了房租的費(fèi)用,8月才收到票,那7月份是繼續(xù)暫估入賬還是要紅沖了再暫估?
請(qǐng)問今年2月份的業(yè)務(wù)招待費(fèi)8月份才把發(fā)票拿來報(bào)銷,可以做到8月份的賬里面嗎?
老師,你好 這是實(shí)際工作中的情況 8月份,收到員工7月份墊付的費(fèi)用發(fā)票,并且填寫費(fèi)用報(bào)銷單予以報(bào)銷,我們可以直接一筆業(yè)務(wù)記到8月份嗎?存不存在跨月?
計(jì)提個(gè)人承擔(dān)社保的分錄的全部分錄
端午節(jié)發(fā)福利費(fèi) 發(fā)現(xiàn)金 這個(gè)用交通費(fèi)發(fā)票行不 打零用金給出納 出納再打給同事
老師 公司發(fā)的季度獎(jiǎng)金 怎么做分錄?計(jì)提怎么做分錄,發(fā)放怎么做 麻煩老師詳細(xì)寫下謝謝了
我金店,有1900萬庫(kù)存,我想清理掉,可以以舊換新清掉嗎
老師你好,公司買的一臺(tái)電腦直接入了管理費(fèi)用,沒有入賬固定資產(chǎn),這種情況注銷公司需要清理賬面資產(chǎn)嗎
老師,麻煩問下,勞務(wù)派遣公司的成本是要申報(bào)工資還是開票?
老師,物業(yè)采購(gòu)辦公用品里面含有裝修辦公室所用的大理石臺(tái)面,價(jià)格為8000元,就應(yīng)該怎么入賬
老師,若趙某到期不能償還錢某,在李某不知情的情況下,錢某的抵押權(quán)是可以對(duì)抗李某的所有權(quán),錢某有權(quán)要求李某返還房屋。老師這樣講對(duì)嗎?我認(rèn)為在李某知情的情況下才可以,因?yàn)槔钅持榫筒皇巧埔獾谌肆?。怎么李某不知情也可以?有點(diǎn)不懂
端午節(jié)發(fā)福利費(fèi) 發(fā)現(xiàn)金 這個(gè)用交通費(fèi)發(fā)票行不 打零用金給出納 出納再打給同事
收到車輛報(bào)廢保險(xiǎn)公司付的賠償款怎么做賬
那如果是7月出差員工先墊付的錢,然后7月報(bào)銷,開發(fā)票的日期后面日期,或許是8月1日號(hào)呢?可以在7月支付給報(bào)銷嗎?
這個(gè)沒跨年靈活處理就是了哈
也就是兩種方式都是可以的,是可以這樣理解?。?
也就是兩種方式都是可以的,是可以這樣理解吧??
嗯嗯額是的,都可以的哈