其他應收款 表示要收回的款項,這與減資沒有關系
請問老師,我司是小規(guī)模,現(xiàn)要注銷!2021一整年都是虧損。應收應付其他應收其他應付都平賬了,最后只剩下,欠股東5萬元,這5萬元,是公司不夠錢支付供應商貨款代墊出來的。需要怎么處理最后一筆其他應付,可以把5萬轉(zhuǎn)增資本嗎?
老師這邊固定資產(chǎn)已經(jīng)清理出來了 那老師等于現(xiàn)在我要將之前的收入轉(zhuǎn)入掛賬的話要先做借:其他應付款(負數(shù))貸:其他營業(yè)收入(負數(shù)) 然后有2020年的收入部分我這邊是需要用以前年度損益來調(diào)整嗎?該怎么做會計分錄呀
老師您好,公司一般納稅人注冊資金1,100萬認繳制,現(xiàn)在想減資到100萬,原來有一筆賬務處理,110萬作為實收資本入賬了,這種情況下應該怎么辦? ①怎么樣進行減資在工商局這兒? ②減資的工商辦完以后,稅務這方面需要怎么樣處理?
去年財政有筆工資多發(fā)給了員工,現(xiàn)在單位收回來了,要重新上繳給財政。。那么就要沖減財撥收入了。財政說:預算會計相應調(diào)減支出,財務會計沖減以前年度盈余調(diào)整。。請問怎么做分錄。。我現(xiàn)在從基本戶收回來放在了其他應付款財政局那邊。。
你好老師,我的賬上一開始實收資本是0,后來實收資本變成100萬。當時應該做了一筆分錄,借:其他應收款-法人 100萬 貸:實收資本100萬 所以現(xiàn)在其他應收款金額特別大。 現(xiàn)在稅務局要查賬,這個有問題嗎?
老師,臨時召集股東會議的主體資格是答什么法條
會計交接需要交接什么現(xiàn)在?有什么需要注意的地方?
公司出納發(fā)工資的時候轉(zhuǎn)錯了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費,他轉(zhuǎn)回來的時候是不是只轉(zhuǎn)工資回來就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費用要叫他一并轉(zhuǎn)回來嗎?
老師好,想問一下 ,當發(fā)票末認證,但做到待認證科目中,當月交了增值稅,可因有張發(fā)票做了待認證科目中,所以報表反應應交稅費是負數(shù),沒關第吧
員工勞務報酬工資8000元,員工的個稅是多少,公司可以稅前扣除的勞務工資是多少?需要計算列示,懂得老師回答謝謝
日常工作中,會計需要保存?zhèn)浞菔裁窗l(fā)票嗎
個稅的計稅依據(jù)是什么,含個人承擔的社保費嗎?
老師,請問發(fā)票開的專票(物流輔助服務*倉儲服務)——6個點的稅率,可以進項抵扣嗎?今天看老師講課,倉儲服務屬于簡易計稅項目不能抵扣,我請問我這張專票屬于簡易計稅項目嗎?
銀行的手續(xù)費和利息費,是不是必須找銀行要發(fā)票,是不是手續(xù)費可以抵扣,利息費不能抵扣?
老師,個體工商戶可以開什么發(fā)票,沒有進項的,