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你好老師!我是個體工商戶 正常每個季度15w開票都不超季度額度 不用上稅的也沒雇會計,這才有工程需要開30w的普票 加上我這個季度已經(jīng)開的6w一共36w需要上稅,我想算一下我要交多少稅,麻煩老師幫忙算下 老師不忙可以告訴我怎么算么 麻煩老師了!
老師,就是那個稅負的問題我沒太弄明白,外帳倒推中,利潤率=稅負/稅率,這個稅率怎么確定呢,就是一個工業(yè)企業(yè)吧,它一般有差旅費,它是可以抵扣進項的3%.9%的,它進貨有貨物的進項是13%,它有進項運費13%.房租發(fā)票是9%,它購進有百度服務(wù)稅率3%。它賣貨稅率13% 賣貨有運輸發(fā)票9%,。這個應(yīng)該怎么算稅負呢?所得稅稅負就是它主業(yè)的稅負嗎,所得稅稅率也是主業(yè)的稅率嗎?
老師您好,公司一直沒有開銷售票,我上個月也送給代賬公司好幾千專項的票,已經(jīng)認證,代賬公司剛發(fā)給我信息:一,截止到本月27號,未開票?,目前留抵進項稅額:653.89元 二,折算為13點的發(fā)票還可開具5683.81元(含稅價)。請問老師,這里的留扺稅是怎么算的?還有折算為13點的發(fā)票還可開具5683.81元(含稅價),這是咋算的?
老師,我只是一般納稅人,我采購的農(nóng)膜,對方也是一般,給我開的是免稅的發(fā)票,我沒有經(jīng)過加工,直接銷售了,開了13個點的專票出去,我填進項明細表的時候,是填第6欄對吧,農(nóng)產(chǎn)品減免,算稅額,怎么算是讓抵9個點,是進項票的價稅合計金額,除以1.09乘以009計算可以抵扣的稅額嗎?
我們是一般納稅人,我們的客戶是個個人,不能開發(fā)票,現(xiàn)在這個個人客戶,把東西賣給了他的客戶是個公司,然后呢這個公司要發(fā)票,把33000元的貨款打到我們公司賬戶了,我們這個個人客戶呢讓我們幫他代開一下普通發(fā)票給他的客戶,請問這個稅錢都怎么計算,幫我算一下,他賣價是200元,進貨價是111.5元,我們沒有給客戶加稅點,就正??鄣粑覀冋=欢惖腻X就行了,麻煩幫我計算一下,
老師好,請問員工的個稅是怎么計算的?
老師,我還有個問題,就是24年虧損,25年4季度盈利,整個25年利潤額為正數(shù),那4季度是不是可以不用預扣預繳,先彌補24年的虧損?
老師 你好 我們銷售生產(chǎn)線 生產(chǎn)線里包含好幾個設(shè)備,還有小零件/設(shè)備調(diào)。怎么開發(fā)票?
老師,A公司持股B公司股份,如果A公司轉(zhuǎn)股的時候需要繳納什么稅
左上角有通行費、旅客運輸服務(wù)標識的普通發(fā)票,系統(tǒng)里全量發(fā)票里可以查到,但是抵扣勾選的發(fā)票里提取不出來,那我可以計算抵扣填到報表里嗎
老師中午好!10月扺扣已勾選了,現(xiàn)在要撤銷如何操作?
請教,車輛入賬價值報括購置稅嗎?保險費應(yīng)該是費用化吧
老師個人獨資和控股的有限責任公司,小規(guī)模納稅人的是不是不用交企業(yè)所得稅呀
老師,請問電費的分割單需要雙方蓋章嗎
請問旅游公司和勞務(wù)勞務(wù)派遣公司,小規(guī)模和一般納稅人都怎么算差額記稅,和一般計稅的?
您好,咱要加價約 20.56%,也就是賣到 22909元 才能保本。 1. 稅費合計 = 增值稅13% %2B 附加稅1.56% %2B 企業(yè)所得稅2.5% = 17.06% 2. 保本售價 = 進貨成本 / (1 - 稅費合計) = 19000.96 / (1 - 0.1706) 約= 22909元 3. 加價比例 = (22909 - 19000.96) / 19000.96 約= 20.56% 所以19000.96元的貨至少要賣 22909元 才能不虧錢。
好的,謝謝
附加稅不是6%嘛?
?您好,您說得對,附加稅通常按增值稅的12%(城建7%%2B教育費附加3%%2B地方教育附加2%),但部分地方可能有優(yōu)惠。如果按6%計算(比如減半征收), 1. 稅費合計 = 增值稅13% %2B 附加稅0.78%(6%*13%) %2B 企業(yè)所得稅2.5% = 16.28% ? 2. 保本售價 = 19000.96 / (1 - 0.1628) 約= 22701元 ? 3. 加價比例 = (22701 - 19000.96) / 19000.96 約= 19.47% ? 所以附加稅按6%算時,至少要賣22701元(加價約19.47%)才能保本。
好的,謝謝
朋友您好,祝您生活喜樂!
客戶給我們公司結(jié)算是美元收款,我們公司是不是要開通美元賬戶
您好,是的,我們有國外客戶的話,要開通外幣賬戶