老師正在計(jì)算中,請同學(xué)耐心等待哦

一般納稅人,賣貨的款打到對公賬戶必須要給客戶開發(fā)票嗎?現(xiàn)在客戶不想額外加稅點(diǎn),那我們是不是可以報(bào)價(jià)的時(shí)候把稅點(diǎn)的錢加到賣價(jià)上?這樣就可以客戶不加稅點(diǎn),我們也能正常開專票?
老師,我想請問下,如果我們公司賣給一個(gè)客戶賣了10000元,然后這個(gè)客戶又把貨賣給他的客戶,賣了12000元,這個(gè)客戶把12000元直接打到我們賬戶上,要我們開票,這樣是不是我們多開了2000元的發(fā)票,是不是這個(gè)2000元的稅點(diǎn)我們出了
你好,我這里有個(gè)客戶買我的一樣商品,我去外邊買含稅價(jià)格是5600/噸,但是客戶說不要發(fā)票,那就是不要含稅了,外邊不含稅的價(jià)格是5600元/噸扣9個(gè)點(diǎn),那就是5040元/噸,我給客戶報(bào)價(jià)為5090元/噸,差價(jià)是50元,他需要1.8噸左右,進(jìn)貨價(jià)格總價(jià)為9072元,賣給客戶是9162元,最后能賺90元,客戶這9162元要進(jìn)公司的戶,是不是公司也要交這9162元的稅,我們這稅率是13%,是不是要交1191.06元的稅錢,那最后是不是就虧了?
老師你好,請幫我解答一下這個(gè)問題。我們公司客戶買一件產(chǎn)品,我怎么籌劃少繳納稅款。(一般納稅人) 1:我們直接從上游賣給客戶 2我們從上游進(jìn)貨,然后再賣給客戶。 請把涉及到的稅都幫我解析一下。假設(shè)這個(gè)產(chǎn)品含稅銷售價(jià)格是5萬,上游給我們是3.5萬。 謝謝老師
老師好 我公司是一個(gè)制造企業(yè) 我們給客戶發(fā)貨 客戶一直用他的賬戶給我公司賬戶上打錢 打的錢只打了產(chǎn)品價(jià)格的錢 沒有打稅的錢 我們領(lǐng)導(dǎo)不讓給他們開票 說什么時(shí)候打稅點(diǎn)錢了什么時(shí)候給開票 這個(gè)賬怎么做呀
老師,新進(jìn)一家生產(chǎn)企業(yè),生廠企業(yè)已經(jīng)生產(chǎn)兩個(gè)多月,來了三四天,老板催我把庫存這塊整理好,去了幾次車間, 一、建立起來這1原材料入出庫單→2半成品入庫出庫單→3商品出入庫單→4商品變半成品出入庫單(意思是商品可以進(jìn)入下一生產(chǎn)環(huán)節(jié))→商品出入庫單。 二、每日做原材料庫存明細(xì)表(出入庫結(jié)余)、庫存商品出入庫明細(xì)表、 三、車間的人工工時(shí)好計(jì)算分配這塊先放一邊。 四、月末統(tǒng)計(jì)原材料購入合計(jì)領(lǐng)料合計(jì)結(jié)余。庫存商品的入庫、出庫、結(jié)余合計(jì)、(車間不會有半成品) 老師請問您看對嗎?有意見給到我嗎?
老師小規(guī)模收入都做無票收入的影響是什么
新公司的賬,沒有掛過應(yīng)收賬款借方科目,應(yīng)付貸方科目,全程根據(jù)銀行流水來入應(yīng)收賬款貸方,和應(yīng)付賬款借方,這樣合理嗎?
1.服裝工廠,初創(chuàng),做內(nèi)賬,老板需要知道進(jìn)出賬,應(yīng)收應(yīng)付,每月利潤率,利潤表,還有員工工資核算,大概百來人的樣子,這些需要用到什么軟件嗎?大概就是這些(倉庫有Erp系統(tǒng)) 2.另外開票,報(bào)稅,做賬交給代賬公司,我負(fù)責(zé)對接,這個(gè)應(yīng)該跟電商沒有關(guān)系吧,老板今天提到電商開票,稅務(wù)問題,有點(diǎn)懵 3.這樣的企業(yè)能去嗎,感覺不能給簡歷加分
沒有中級想做代理記賬會計(jì)能做嗎?有初級非會計(jì)專業(yè)
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售超過30萬了,可以30內(nèi)的免稅超出的交增值稅嗎
育苗企業(yè)賬務(wù)處理學(xué)什么課程?
有沒有什么軟件可以由實(shí)發(fā)工資倒退應(yīng)發(fā)工資
研發(fā)費(fèi)用臺賬是委外做的,實(shí)際上沒有研發(fā)領(lǐng)料,審計(jì)只是在審計(jì)表里做了一個(gè)調(diào)整分錄,那么需要更改原始憑證嗎?
某職工1-9月工資4500元,10月份工資5054元,代扣社保453.09元需要交個(gè)稅嗎?如果交需要交多少


你開出去的發(fā)票上稅額是多少你算算,然后再算一下你應(yīng)該開給這個(gè)個(gè)人的發(fā)票上的稅額是多少,減去這個(gè)應(yīng)該開的發(fā)票稅額就可以,得出來的數(shù)乘以(1+12%)然后再加上百分之五所得稅
稅率13,我想要具體金額老師
111.5元是含稅還是不含稅 200是含稅還是不含稅
都已經(jīng)寫明白了,都是含稅價(jià)
200*165/(1%2B13%)*13%-111.5*165/(1%2B13%)*13%這樣計(jì)算增值稅的哦
增值稅我會算,我現(xiàn)在要給這個(gè)個(gè)人客戶返錢私下,我得扣他稅錢!包括所有稅知道吧,我要最后的金額,要不然我就不提問了,包括所得稅,所有所有稅扣完之后的金額,
所得稅扣差額的五個(gè)點(diǎn)就可以,增值稅乘以12%就是附加稅
再就是印花稅 這個(gè)也是按差額來算
我要最后的計(jì)算結(jié)果,結(jié)果!能不能一次到位,我提問是有限的!
33000-{【200*165/(1%2B13%)-111.5*165/(1%2B13%)*13%】*(1%2B12%)}-【200*165/(1%2B13%)-111.5*165/(1%2B13%)】*5%-(33000-111.5*200)*萬分之三 算出來這個(gè)算是的數(shù)字就可以了 增值稅所得稅附加稅印花稅都算上了