老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦
一般納稅人,賣貨的款打到對(duì)公賬戶必須要給客戶開發(fā)票嗎?現(xiàn)在客戶不想額外加稅點(diǎn),那我們是不是可以報(bào)價(jià)的時(shí)候把稅點(diǎn)的錢加到賣價(jià)上?這樣就可以客戶不加稅點(diǎn),我們也能正常開專票?
老師,我想請(qǐng)問下,如果我們公司賣給一個(gè)客戶賣了10000元,然后這個(gè)客戶又把貨賣給他的客戶,賣了12000元,這個(gè)客戶把12000元直接打到我們賬戶上,要我們開票,這樣是不是我們多開了2000元的發(fā)票,是不是這個(gè)2000元的稅點(diǎn)我們出了
你好,我這里有個(gè)客戶買我的一樣商品,我去外邊買含稅價(jià)格是5600/噸,但是客戶說不要發(fā)票,那就是不要含稅了,外邊不含稅的價(jià)格是5600元/噸扣9個(gè)點(diǎn),那就是5040元/噸,我給客戶報(bào)價(jià)為5090元/噸,差價(jià)是50元,他需要1.8噸左右,進(jìn)貨價(jià)格總價(jià)為9072元,賣給客戶是9162元,最后能賺90元,客戶這9162元要進(jìn)公司的戶,是不是公司也要交這9162元的稅,我們這稅率是13%,是不是要交1191.06元的稅錢,那最后是不是就虧了?
老師好 我公司是一個(gè)制造企業(yè) 我們給客戶發(fā)貨 客戶一直用他的賬戶給我公司賬戶上打錢 打的錢只打了產(chǎn)品價(jià)格的錢 沒有打稅的錢 我們領(lǐng)導(dǎo)不讓給他們開票 說什么時(shí)候打稅點(diǎn)錢了什么時(shí)候給開票 這個(gè)賬怎么做呀
有個(gè)問題求幫忙,我們公司有個(gè)新客戶,貨物運(yùn)輸找了我們其中一家老客戶幫忙,用他們的運(yùn)輸賬號(hào)優(yōu)惠很大,這家老客戶他們名下這個(gè)運(yùn)輸賬號(hào)每個(gè)月數(shù)量很大,我們只占小部分,我們是把款轉(zhuǎn)給個(gè)人,但是這個(gè)人是這家老客戶的,這個(gè)人名下還有一個(gè)個(gè)體戶,現(xiàn)在就是我們收不到發(fā)票,老客戶都是運(yùn)輸公司月結(jié)開總金額發(fā)票給他們,對(duì)方也不愿意給分割單和運(yùn)輸發(fā)票復(fù)印件,我這筆款給可以正常做賬稅前扣除?
你好,進(jìn)項(xiàng)稅額分?jǐn)偯骷?xì)表是電子稅務(wù)局可以查到嗎
老師好,咨詢下,商務(wù)咨詢費(fèi),一般開票編碼是?
月末需要計(jì)提增值稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,公司租個(gè)倉(cāng)庫(kù),要以公司的名義去租是嗎 對(duì)方要是個(gè)人的,怎么取得發(fā)票
老師,上月工資少計(jì)提了,這個(gè)月補(bǔ)記生產(chǎn)成本-工資,那這個(gè)補(bǔ)記的工資納入當(dāng)月的成本里面去嗎
老師你好,我們買的酒可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
一般納稅人開具的普通發(fā)票如何做賬,還有銷項(xiàng)稅嗎
A公司在B公司占有51%的股份,A替B代收了1000元貨款,手續(xù)費(fèi)30元,這30元可以當(dāng)做A的費(fèi)用嗎?到時(shí)候A轉(zhuǎn)給B 970元
我們是包工包料的價(jià)格,甲方要求開這種工程建筑安裝的票。那我們實(shí)際設(shè)備成本,有設(shè)備,輔材線材,有人工,開出來(lái)的票可以用設(shè)備進(jìn)項(xiàng)票抵扣嗎
接到一個(gè)稅務(wù)局語(yǔ)音電話,說要按規(guī)定社保申報(bào)繳費(fèi)工資,否則,按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理,是什么意思?
你開出去的發(fā)票上稅額是多少你算算,然后再算一下你應(yīng)該開給這個(gè)個(gè)人的發(fā)票上的稅額是多少,減去這個(gè)應(yīng)該開的發(fā)票稅額就可以,得出來(lái)的數(shù)乘以(1+12%)然后再加上百分之五所得稅
稅率13,我想要具體金額老師
111.5元是含稅還是不含稅 200是含稅還是不含稅
都已經(jīng)寫明白了,都是含稅價(jià)
200*165/(1%2B13%)*13%-111.5*165/(1%2B13%)*13%這樣計(jì)算增值稅的哦
增值稅我會(huì)算,我現(xiàn)在要給這個(gè)個(gè)人客戶返錢私下,我得扣他稅錢!包括所有稅知道吧,我要最后的金額,要不然我就不提問了,包括所得稅,所有所有稅扣完之后的金額,
所得稅扣差額的五個(gè)點(diǎn)就可以,增值稅乘以12%就是附加稅
再就是印花稅 這個(gè)也是按差額來(lái)算
我要最后的計(jì)算結(jié)果,結(jié)果!能不能一次到位,我提問是有限的!
33000-{【200*165/(1%2B13%)-111.5*165/(1%2B13%)*13%】*(1%2B12%)}-【200*165/(1%2B13%)-111.5*165/(1%2B13%)】*5%-(33000-111.5*200)*萬(wàn)分之三 算出來(lái)這個(gè)算是的數(shù)字就可以了 增值稅所得稅附加稅印花稅都算上了