您好,未開票收入,就是他私賬收到的加上他公賬收到?jīng)]有開票的,這個需要你去加總
老師你好,我想問個問題,如果老板有房產(chǎn)1000萬,原來企業(yè)是租老板的房產(chǎn),每月給租金,前年入賬了,入固定資產(chǎn)了,老板問,每月折舊了,也不給他租金了,他的錢哪去了,是不是資產(chǎn)多了,如果要賣企業(yè),他的房產(chǎn)怎么收回來,我不懂想問問您
老師請問,我12月沖了一筆7月的營業(yè)收入10000多,因為之前會計做錯了賬,現(xiàn)在利潤表營業(yè)收入本月金額是負數(shù),怎么填財務(wù)報表和增值稅報表呢?7月的時候這筆收入也沒有開發(fā)票。我們公司是小規(guī)模納稅人。7月的已經(jīng)在10月申報了。這種情況怎么申報呢?謝謝
老師請問,我12月沖了一筆7月的營業(yè)收入10000多,因為之前會計做錯了賬,現(xiàn)在利潤表營業(yè)收入本月金額是負數(shù),7月的時候這筆收入也沒有開發(fā)票。我們公司是小規(guī)模納稅人。7月的已經(jīng)在10月申報了。這種情況怎么填財務(wù)報表和增值稅報表呢?謝謝
老師,我24年12月預(yù)提了24年第四季度投促局會給的發(fā)展獎勵金(計入營業(yè)外收入),要是預(yù)提多了,我25年該怎么處理?
老師,6月我們購買了商品也已經(jīng)入庫了。我賬上接近80萬庫存商品。。對方都給我們開票了。但是6月我們也銷售了,有明細單。但是我們沒有給對方開票。老板說等訂單結(jié)束一次性開票。。所以就存在一個問題。我們6月本來有收入。沒有開票我就沒有入收入。我本來想先暫估收入。但是增值稅我已經(jīng)報完了。我不想做未開票收入。我應(yīng)該怎么弄?7月開票我想做到7月收入里面。行不行?
我想問一下,進出口生產(chǎn)型公司,這個表是不是填申報退稅后打印出來的退稅額,退稅額對應(yīng)的填到這個表中,是這樣的嗎?
老師,我們?nèi)ラ_票要加3個點的費用。比如開1000的發(fā)票。加3個點的費用。是開多少票給我
老師這道題的完整答案可否寫一下?另外我備注不理解的位置,應(yīng)該是÷20*360,怎么變成*360*20了?
債務(wù)重組里面以多項資產(chǎn)進行抵債的,多項資產(chǎn)里面既有金融資產(chǎn)又有非金融資產(chǎn),則債權(quán)人的投資收益=放棄債權(quán)的公允價?賬面價值是不是不對? 債權(quán)人的投資收益是不是應(yīng)該等于它的應(yīng)收賬款的原值減去壞賬準備,然后加上他支付的銷項稅,再加上他支付的銀行貸款,然后減去收到的進項稅,減去換入資產(chǎn)的入賬價值。
去年的暫估,今年五月之前沖掉了怎么做成本
老師,做2024年的無票收入,成本是怎么核算的呢
想開專票,注冊公司注冊小規(guī)模還是一般納稅人好啊
老師,請問可扣除30%辦案費用的到底是雇員律師還是提成律師?
個體戶有利潤需要分紅交個稅嗎
報名稅務(wù)師還要有條件呀,我看大專生需要符合三個類別的專業(yè),還要工作年限滿兩年
這個咋去加總啊 我就有銀行流水 和 電子稅務(wù)局的發(fā)票
把發(fā)票的去掉,就是沒開票收入了,還有他私賬的未開票收入也要加上,這種你要和發(fā)票一一去對了