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老師,半路從代賬公司把賬拿回來,根據(jù)他給的科目余額表錄入的借貸方發(fā)生額和期初余額,推算出來的年初余額跟她給的資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額對不上,這種情況需要怎么處理

2025-08-12 15:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-12 15:27

先核對錄入的科目余額表期初、發(fā)生額是否準(zhǔn)確,確認(rèn)資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)為代賬公司上年末正式數(shù)據(jù)。 按公式 “應(yīng)有年初余額 = 期末余額 - 借方發(fā)生額 %2B 貸方發(fā)生額(負(fù)債權(quán)益類反向)” 倒推,逐科目比對差異。 針對差異科目(如科目錯用、發(fā)生額漏記、報(bào)表抄錯),憑原始憑證調(diào)整,確保賬證、賬表一致后建賬,留存調(diào)整說明。

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快賬用戶5152 追問 2025-08-12 15:40

我是7月開始建賬的,她的資產(chǎn)負(fù)債表6月份的年初余額跟上年末的期末余額是一致的,然后我就根據(jù)她的科目余額表錄借貸方的發(fā)生額,錄完后的年初余額是跟資產(chǎn)負(fù)責(zé)表上的對不上的,那我現(xiàn)在是要把借貸方的發(fā)生額根據(jù)她的憑證復(fù)核一遍是嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-12 15:45

同學(xué)你好 對的 是這樣

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先核對錄入的科目余額表期初、發(fā)生額是否準(zhǔn)確,確認(rèn)資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)為代賬公司上年末正式數(shù)據(jù)。 按公式 “應(yīng)有年初余額 = 期末余額 - 借方發(fā)生額 %2B 貸方發(fā)生額(負(fù)債權(quán)益類反向)” 倒推,逐科目比對差異。 針對差異科目(如科目錯用、發(fā)生額漏記、報(bào)表抄錯),憑原始憑證調(diào)整,確保賬證、賬表一致后建賬,留存調(diào)整說明。
2025-08-12
你好,按照稅務(wù)系統(tǒng)的表表錄入期初數(shù)才可以
2025-08-28
你好同學(xué),你的年初余額和年末余額要與前期保持一致
2022-06-26
同學(xué)你好 你建賬的時候沒有錄入嗎
2020-10-14
對的是的,是這么做的。
2024-03-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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