我要辦稅-稅費(fèi)申報(bào)及繳納—申報(bào)更正-申報(bào)更正與作廢 按房租的不含稅金額調(diào)整為一致
老師,資產(chǎn)負(fù)債表申報(bào):未分配利潤是本年期末余額+年初數(shù)嗎,我一直都是這樣報(bào)的,剛稅務(wù)局打電話說要填寫累計(jì)數(shù)讓改一下,我要怎么調(diào)整?
老師,咨詢一個問題,我單位年度匯算清繳需要稅務(wù)局電話要退稅22.19元,我們不要退了,稅務(wù)局要我們調(diào)整所得稅報(bào)表,我應(yīng)該怎么調(diào)?調(diào)整那幾個報(bào)表和數(shù)據(jù)?麻煩老師講解一下。謝謝!
經(jīng)營所得收入與增值稅收入不一致 怎么辦稅務(wù)路打電話說的說我們自己報(bào)的數(shù)據(jù)不一致 讓調(diào)
老師,在一季度報(bào)了報(bào)表之后調(diào)整了管理費(fèi)用,現(xiàn)在二季度的管理費(fèi)用賬上的數(shù)據(jù)和電子稅務(wù)局?jǐn)?shù)據(jù)不一致要怎么辦
老師,我們是房東,房子租賃給別的公司,我們房產(chǎn)稅從租的計(jì)稅金額和財(cái)產(chǎn)租賃合同印花稅報(bào)的租賃金額,不一致要怎么辦?
老師好,小規(guī)模律師事務(wù)所合伙人的提酬怎么申報(bào)
旅游行業(yè)增值稅申報(bào)出現(xiàn)比對不符(非差額)這個要怎么處理
老板和股東出行的機(jī)票和住宿老板要求計(jì)入差旅費(fèi)里,但是看出行地點(diǎn)應(yīng)該是游玩,可以計(jì)入差旅費(fèi)嗎?去云南的,我們是做保潔的,沒有外地業(yè)務(wù),如果非要計(jì)入差旅費(fèi)問題大嗎
老師,電信開的這種發(fā)票在全量發(fā)票里怎么查不到?
老師您好,我公司臨時(shí)工收入5000不含稅 ,代扣開增值稅是不是價(jià)稅合計(jì)開5050?勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個稅5000計(jì)算?銀行發(fā)放報(bào)酬是按含稅金額5050-個稅如800=4250實(shí)際發(fā)工資金額與開票金額5050不一致對嗎? 還是按實(shí)際發(fā)放4250開具增值稅呀? 還有勞務(wù)報(bào)酬是按不含稅收入申報(bào)-附加稅對嗎
老師你好,元月份從業(yè)人數(shù)平均人數(shù)怎么算?請老師舉例一下?
老師您好,老板和股東兩個人出行的機(jī)票和住宿票可以做到差旅費(fèi)里嗎?老板不想做到福利費(fèi)里做到福利費(fèi)里好像要交個稅的是嗎
生育津貼,是按社保基數(shù)補(bǔ)貼,還是按報(bào)的工資額拿補(bǔ)貼的
老師,我們是小規(guī)模納稅人公司入住交易中心平臺,客戶選擇這個交易中心平臺夠買貨品需要通過一個收款平臺充值后再在我們公司購物,交易中心平臺需要收銷售貨品手續(xù)費(fèi),賬戶里沒有錢,收款平臺轉(zhuǎn)款到我們公司,我們再轉(zhuǎn)款到交易中心平臺,這筆賬怎么做
老師,我們公司是做化肥業(yè)務(wù)的,現(xiàn)在想做委托加工,就是我們公司購買原材料和包裝,委托其他廠家加工成成品,我們再銷售成品。現(xiàn)在的疑問是:我們銷售成品需要給購買方開發(fā)票,但是我們只有原材料的進(jìn)項(xiàng)票,怎樣給購買方開銷售發(fā)票呢?