增值稅:按不含稅 5000 元算,增值稅 150 元,價(jià)稅合計(jì) 5150 元,發(fā)票開 5150 元。 個(gè)稅:按不含稅 5000 元申報(bào),減除 20% 費(fèi)用后按 20% 預(yù)扣,個(gè)稅 800 元。 發(fā)放:5150(含稅)-800(個(gè)稅)=4350 元,與開票金額一致(開票是總金額,發(fā)放為扣除個(gè)稅部分)。 附加稅:個(gè)稅按不含稅收入計(jì)算,可扣除實(shí)際繳納的附加稅。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄
老師,我們是貿(mào)易公司,一般納稅人,我們的供應(yīng)商如果給我開的普票,我該怎么辦?
資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)收款科目和其他應(yīng)付款科目怎么取數(shù)
預(yù)收賬款是余額20萬 應(yīng)收賬款余額是10萬 他倆對(duì)沖最后的余額是在誰那里
企業(yè)所得稅年報(bào)表“A105050職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表”中的“工資薪金支出稅收金額”,老師這是天計(jì)提數(shù)還是發(fā)放數(shù)?
少計(jì)提了個(gè)人所得稅,借方有余額怎么調(diào)整憑證,
老師,我公司給對(duì)方7月28號(hào)匯款227,多會(huì)了10塊錢,然后7月31號(hào)對(duì)方又把227給我公司匯過來,這個(gè)怎么記賬
你好老師,我們公司收到一筆20多萬的退車款,記到什么科目里?當(dāng)時(shí)買了一輛車,后來又退了
關(guān)于固定資產(chǎn)改變用途折舊如何處理
老師,我想問一下紅沖上個(gè)月開具的發(fā)票32萬,會(huì)占用多少額度