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老師,打個(gè)比方我們公司和京東的某個(gè)廠家合作,客戶(hù)是直接下單打款到京東,假如是1000,貨是由我們供,最后我們扣除稅點(diǎn)開(kāi)票給京東,開(kāi)900,然后京東打款給我們,這樣子的要怎么記賬?款的話(huà)不是當(dāng)月回
彭老師 我再發(fā)給你看一下 從廠家海天發(fā)貨比如100盒,海天扣發(fā)貨底價(jià)款50元,海天廠家把貨發(fā)給商業(yè)公司,發(fā)票額是90元。 兩個(gè)商業(yè)公司把90元回款給廠家海天 廠家海天扣除代墊費(fèi)20元,會(huì)議費(fèi)10元,稅款30元,把剩下的30元錢(qián)留公司賬戶(hù)10元剩下的返款給辦事處,這樣的回款流程 修正下(兩個(gè)月后商業(yè)公司把90元回款給廠家海天)
老師,我們是做貿(mào)易公司的,要到工廠進(jìn)貨,客戶(hù)要開(kāi)發(fā)票,比如10萬(wàn)票,客戶(hù)打款到工廠公戶(hù),這比10就當(dāng)做我們給工廠的貨款,工廠收我們6個(gè)點(diǎn)的稅點(diǎn),我們?cè)偎劫~退款給客戶(hù)10給客戶(hù),客戶(hù)另外轉(zhuǎn)賬7個(gè)點(diǎn)的稅金給我們,這個(gè)分錄怎么做? 工廠月末統(tǒng)一收一次我們的稅點(diǎn),這個(gè)稅點(diǎn)6000的分錄怎么做?謝謝老師,請(qǐng)老師說(shuō)的詳細(xì)一點(diǎn)
客戶(hù)開(kāi)票需要從公賬轉(zhuǎn)到我們公司公賬款為10萬(wàn)元,客戶(hù) 要求開(kāi)票金額為148504元,公司按11%收稅,收稅金16335元(148504*11%=16335元),這148504元并不是真正的業(yè)務(wù),然后,我們公司退回客戶(hù)款83665元(100000-16335=83665元),老師,我是一個(gè)內(nèi)賬會(huì)計(jì),外賬由另一個(gè)人做,請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)賬怎么做,會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師我想問(wèn)一下我們分內(nèi)賬外賬,現(xiàn)在有一筆業(yè)務(wù)對(duì)方給我們開(kāi)了20萬(wàn)的增值稅發(fā)票,這個(gè)是我們找人開(kāi)的,從對(duì)公賬戶(hù)把錢(qián)支付去了,對(duì)方把稅點(diǎn)扣了把錢(qián)給我們打到內(nèi)賬的個(gè)人卡里了,這個(gè)稅費(fèi)在內(nèi)賬里如何記賬呢? 借:管理費(fèi)用,貸:不知道怎么入賬了,請(qǐng)老師幫忙給看一下!
老師,我們是建筑企業(yè),稅務(wù)讓補(bǔ)2023年到現(xiàn)在的預(yù)收賬款增值稅(一個(gè)月一個(gè)月的補(bǔ)),我不明白,預(yù)收賬款都是滾動(dòng)著往后走的,并且每個(gè)月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務(wù)說(shuō)的會(huì)不會(huì)重復(fù)繳稅呢?
老師,我想問(wèn)一下,2221.05這個(gè)代碼之前財(cái)務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加,按理說(shuō)不是應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 區(qū)別是他把二級(jí)科目寫(xiě)的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
持有待售的喪失控制權(quán)的是整體劃分成持有待售 也就是持有待售資產(chǎn)-長(zhǎng)期股權(quán)投資 這個(gè)科目以賬面金額列報(bào)么?
出租人什么時(shí)候出租房屋劃分為投資性房地產(chǎn),什么時(shí)候又用應(yīng)收融資租賃款,這做題有時(shí)候不知道用哪個(gè)科目
這道題為什么要乘(1-10%)?為啥不能直接乘10?
老師好,企業(yè)買(mǎi)回來(lái)原材料,開(kāi)始只有明細(xì)表,沒(méi)有發(fā)票,比如3月份買(mǎi)回來(lái)水泥 100噸,4月份買(mǎi)回來(lái)150,5月份買(mǎi)回來(lái)50,5月份開(kāi)票180噸,這種情況,我每個(gè)月應(yīng)該怎么入賬
持有待售,立即可出售,出售極可能發(fā)生、一年內(nèi); 簽合同時(shí),先把原資產(chǎn)折舊提了,然后在轉(zhuǎn)入持有待售是不是? 如果沒(méi)有簽合同,減值了就直接計(jì)提持有待售資產(chǎn)減值損失對(duì)么?
稅負(fù)什么意思啊?;卮?/p>
我公司外購(gòu)商品,取得增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票并抵扣。通過(guò)紅十字會(huì)對(duì)敬老院進(jìn)項(xiàng)無(wú)償捐贈(zèng)。請(qǐng)問(wèn)我公司入賬增值稅如何處理?
進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證需要按本月領(lǐng)了哪些材料對(duì)應(yīng)的發(fā)票認(rèn)證嗎
您好,公司打款給布廠后,布廠扣下的16144.3元稅費(fèi),本質(zhì)是采購(gòu)布料時(shí)產(chǎn)生的額外成本。內(nèi)賬里要把這部分錢(qián)記到和布料采購(gòu)相關(guān)的成本科目里,比如“原材料”或“采購(gòu)成本”,這樣能真實(shí)反映買(mǎi)布料花的總費(fèi)用。 具體做賬時(shí),打款時(shí)先記“預(yù)付賬款—布廠”增加,銀行存款減少;等布廠扣稅并退回余款后,就把扣下的16144.3元記入采購(gòu)成本科目,同時(shí)把退回的錢(qián)記到銀行存款,最后沖平之前的預(yù)付賬款,這樣整個(gè)資金流向和成本就都記錄清楚了。
老師,說(shuō)白了就是買(mǎi)布廠的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,做了合同,沒(méi)有發(fā)貨。自己承擔(dān)稅款16144.3元。還有別的做賬方法嗎
?您好,購(gòu)買(mǎi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票且沒(méi)有實(shí)際貨物交易的行為屬于虛開(kāi)發(fā)票,是違反《中華人民共和國(guó)發(fā)票管理辦法》和稅收法律法規(guī)的違法行為,可能會(huì)面臨補(bǔ)繳稅款、滯納金、罰款等處罰,情節(jié)嚴(yán)重的還可能涉及刑事責(zé)任。 這種行為不僅不能通過(guò)所謂 “做賬方法” 來(lái)掩蓋,反而會(huì)給企業(yè)帶來(lái)極大的法律風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。建議立即停止此類(lèi)違規(guī)行為,按照真實(shí)的業(yè)務(wù)情況進(jìn)行財(cái)務(wù)核算和稅務(wù)處理,確保企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)合法合規(guī)。
老師,還有一種情況是,我們買(mǎi)布20萬(wàn)元,打款23萬(wàn)元開(kāi)票,等于多打3萬(wàn)元開(kāi)票。多打的3萬(wàn)元開(kāi)票稅額3000元自己承擔(dān),余下2.7萬(wàn)退給老板私戶(hù)。這3000元怎么做賬?
?您好,首先要明確,這種“多打錢(qián)開(kāi)票再退私戶(hù)”的行為是違規(guī)的,屬于虛開(kāi)發(fā)票,會(huì)面臨罰款、補(bǔ)稅甚至刑事責(zé)任。從合規(guī)角度講,不能這么操作;如果非要記賬,內(nèi)賬里這3000元本質(zhì)是為虛開(kāi)發(fā)票花的“費(fèi)用”,但記住這行為不合法,趕緊停止,按真實(shí)買(mǎi)布20萬(wàn)元來(lái)開(kāi)票、打款才是正道。
老師明白了
?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來(lái)一切順利!