那個(gè)不是賠的問題,是虛開發(fā)票,稅局查到巨額罰款的問題,嚴(yán)重的還要吃免費(fèi)的飯的問題了
老師 我們這個(gè)月開了340多萬的票出去,家里有增值稅25萬多,含稅金額222萬多庫存,今天最后一天就買了一百多萬的票。本來想交幾萬塊增值稅的,哪知道票多了。老板問能不能這個(gè)月不交稅,后面幾個(gè)月開項(xiàng)目交些增值稅 然后有些票是老板找朋友幫忙開過來的,下個(gè)月還得原封不動(dòng)的開回去。我感覺這樣不太好。會(huì)不會(huì)被查賬啊,不清楚這種怎么處理了
老師好。我公司現(xiàn)收到個(gè)人代開發(fā)票近百萬元,都是一個(gè)人的名字,開的運(yùn)費(fèi)45萬,沙石料50萬,他在稅務(wù)局已經(jīng)交過稅,增值稅及附加交了1萬多,還有個(gè)人所得稅交了快一萬了,這票合不合規(guī),我還要不要代扣代繳個(gè)稅,我打電話稅務(wù)局,稅務(wù)局說他只要繳稅,就不代扣代繳了,個(gè)人能開這么多發(fā)票嗎
增值稅申報(bào)問題:企業(yè)是小規(guī)模納稅人,本季度開了普票(都是普票):1%的開了11萬多,5%開了9萬多,不征稅發(fā)票開了100萬,請(qǐng)問現(xiàn)在要報(bào)增值稅,要怎么申報(bào)呀?
你好,老師,有一個(gè)公司承接了一個(gè)項(xiàng)目,包工包料,開了100萬發(fā)票9個(gè)點(diǎn),現(xiàn)在別人給他們開進(jìn)來材料款80萬13個(gè)點(diǎn),這樣他們利潤是20萬,但是增值稅就進(jìn)項(xiàng)抵銷項(xiàng)了,這種情況增值稅就不用交了,但是得叫企業(yè)所得稅,這種情況合理嗎?就是增值稅不交,交企業(yè)所得稅
老師,請(qǐng)問下我們公司是工程類的一般納稅人,這個(gè)季度的開票收入四百多萬,但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票比較多,請(qǐng)問是應(yīng)該全部都抵扣,還是交點(diǎn)增值稅和企業(yè)所得稅?
老師,我們?cè)?月11日申報(bào)了,也繳納了增值稅,還是可以更正申報(bào)嘛
老師您好,短途的火車票,單程500以內(nèi)的,可以計(jì)入管理費(fèi)用交通費(fèi)里嗎?沒有住宿和餐飲、不具備差旅費(fèi)完整鏈條的這種
的老師,我們老板個(gè)人需要出租住房和商鋪,個(gè)人名下有一個(gè)個(gè)體工商戶是核定征收,8000以內(nèi)是免稅的,那我可不可以把這個(gè)個(gè)體工商戶的經(jīng)營范圍增加一個(gè)租賃,然后老板出租的可以從這個(gè)個(gè)體工商戶的業(yè)務(wù)走。
老師您好,老板在公司任職的,每周末都回上海家里,(南京-上海)只產(chǎn)生了火車票,沒有住宿和餐飲,所以每次都是計(jì)入管理費(fèi)用交通費(fèi)里的,這樣做了嗎?因?yàn)槁犝f市內(nèi)的交通才可以計(jì)入交通費(fèi)?我理解也屬于日常通勤了
老師你好,公司雇傭臨時(shí)工,工作6天,需要申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師您好,之前的火車票都計(jì)入了管理費(fèi)用交通費(fèi)里了,累計(jì)三千多塊錢,可以不作調(diào)整了嗎?因?yàn)槁犝f長途的交通應(yīng)該放到差旅費(fèi)里,之后做到差旅費(fèi)里可以嗎?因?yàn)橹暗臎]有住宿票,就直接計(jì)入交通費(fèi)里了
老師好,請(qǐng)問政府政策補(bǔ)貼,一般在哪里能了解到?我是寧夏的,希望能分享平臺(tái)?
我們是一般納稅人公司,做內(nèi)賬增值稅怎么做啊,要是跟外賬稅不一樣怎么辦啊
外國客戶付人民幣,然后我們單位報(bào)關(guān)這種可以退稅嗎?還是必須得收外幣呀?
老師好!請(qǐng)問企業(yè)征信報(bào)告,沒有法人身份證原件,哪里還有其他辦法打印嗎?