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老師,我們?cè)?月11日申報(bào)了,也繳納了增值稅,還是可以更正申報(bào)嘛

2025-08-11 20:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-11 20:17

您好,放心,可以 的,補(bǔ)交我們新增加的收入就可以了

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快賬用戶2175 追問(wèn) 2025-08-11 20:18

但是7月我們未開(kāi)票,是不是需要申報(bào)無(wú)票收入呢

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齊紅老師 解答 2025-08-11 20:19

對(duì)對(duì),附表1的第5和6列就是申報(bào)未開(kāi)票收入的

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快賬用戶2175 追問(wèn) 2025-08-11 20:20

那我自己計(jì)算的稅額和票據(jù)上的稅額有出入,該如何呢,還有就是無(wú)票收入還是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是不是呢

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齊紅老師 解答 2025-08-11 20:21

您好,出入就是分吧,按附表自動(dòng)讀入的數(shù)據(jù)來(lái),改賬上的收入和增值稅, 可以抵扣的哦

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快賬用戶2175 追問(wèn) 2025-08-11 20:27

無(wú)票收入也是先認(rèn)證再填寫是吧

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齊紅老師 解答 2025-08-11 20:28

您好,是要認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)才能抵扣,

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