不是你們公司的,你們需要支付給人家車主嗎?
老師,我們發(fā)票開出去了,對方說價格開高了,開了發(fā)票給我們抵賬的意思,但是開給我們的叉車發(fā)票,實質(zhì)上是沒有叉車,這個我們可以相當(dāng)于開去報廢別人給我們開個報廢的發(fā)票嗎?
老師你好,我們從別的公司購買了一臺二手叉車,沒有發(fā)票,只有收據(jù),金額1萬多,對公打款的,根據(jù)收據(jù)我們能入賬嗎?對方走的是處置廢舊物資
老師,我們是制造業(yè),公司買了叉車,我們也買了柴油,這個柴油用在叉車的,怎么入賬處理
老師,我們是制造業(yè),公司買了叉車,我們也買了柴油,這個柴油用在叉車的,怎么入賬處理
老師您好,我們的購一輛新叉車,原來舊叉車抵減一萬六,現(xiàn)在購新叉車就減去這個一萬六付的款,但對方開票還是開的原價,這要怎么做賬啊?這樣可以么?
資產(chǎn)負(fù)債表年初余額不平,但期末余額正確是啥原因?
公司注冊資本是100萬元,股東1是企業(yè)股東投資50萬元,股東2是個人股東投資50萬,現(xiàn)在股東1企業(yè)股東全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓到李四名下,要交什么稅?
老師我想問問印花稅那,我們是商貿(mào)公司,平時一入一出的,季度印花稅我都是按照銷項+進(jìn)項取得發(fā)票月份來申報,假設(shè)我季度買入材料開了含稅100萬進(jìn)項,但是賣出部分含稅50萬,還是有庫存,賣出按銷項,那么印花稅計稅依據(jù)是按100+50萬嗎還是怎樣
老師好。。企業(yè)自然人股權(quán)轉(zhuǎn)上要交什么稅。。以什么基數(shù)計算?如果我企業(yè)現(xiàn)在的情況是前股東出資了10W。虧損了5W。轉(zhuǎn)讓費用1W。。我要怎么算他應(yīng)交的稅
你好企業(yè)無票收入和開票收入合計為606456.43,填增值稅申報表的時候怎么填呢,小規(guī)模納稅人
請問EXW成交方式不是是買方報關(guān)嗎?也可以是賣方報關(guān),賣方付港雜嗎?
老師,發(fā)出貨物以后就要確認(rèn)收入嗎
老師,公司的購銷合同,只有黑色章子得掃描件,沒有原件紅章合同,直接留存黑章掃描件存檔,這種可以嗎?稅務(wù)局查的話,有問題沒?
老師想問一下,公司請了一個代言人來和我們公司代言,這筆費用要怎么處理?
老師,D級納稅人發(fā)票增量預(yù)繳增值稅和附加稅后次月收到退的增值稅和附加稅,那次月的增值稅申報表里收到退的增值稅和附加稅的金額在增值稅申報表里填哪?