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你好企業(yè)無(wú)票收入和開(kāi)票收入合計(jì)為606456.43,填增值稅申報(bào)表的時(shí)候怎么填呢,小規(guī)模納稅人

2025-08-11 12:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-11 12:21

您好,在主表上面填在第三行,換算成不含稅的金額,然后合計(jì)數(shù)再填上第一行就可以

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快賬用戶4234 追問(wèn) 2025-08-11 12:26

那稅怎么算呢,怎么填呢

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齊紅老師 解答 2025-08-11 12:33

有個(gè)減免附表,前面主表上面的是按3%出現(xiàn)在稅額,你按2%來(lái)填減免的,剩下的1%就是要交的

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你好 如果沒(méi)有超過(guò) 公司類型把無(wú)票收入填寫在小微企業(yè)免稅銷售額欄次 個(gè)體戶類型把無(wú)票收入填寫在未達(dá)起征點(diǎn)銷售額欄次 如果超過(guò)了 都是填寫在第一行收入欄次 一般納稅人的話,填寫在附表一第5列和第6列的"未開(kāi)具發(fā)票"列里.
2022-09-25
您好,無(wú)票加有票收入超過(guò)30萬(wàn)了嗎
2024-04-09
你好,這個(gè)要看情況了。你如果沒(méi)有超過(guò)起征點(diǎn)就填入小微企業(yè)免稅銷售額
2025-04-14
你好,跟普票收入合并一起申報(bào)
2024-04-20
直接在那個(gè)免稅銷售額里面填寫你的開(kāi)票金額就可以了。
2021-04-06
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