同學(xué)你好 對(duì)的 一般納稅人是6%
老師好,委托網(wǎng)絡(luò)公司開發(fā)門戶網(wǎng)站,發(fā)票內(nèi)容“現(xiàn)代服務(wù)-信息技術(shù)服務(wù)-技術(shù)開發(fā)”編碼304020101可以吧
請(qǐng)問老師,單位拆除原來的網(wǎng)絡(luò),新裝一個(gè)網(wǎng)絡(luò),請(qǐng)問收到的發(fā)票為信息技術(shù)服務(wù),6%稅率是否可以呢
你好,問一下,個(gè)人代開網(wǎng)絡(luò)服務(wù)是屬于勞務(wù)費(fèi)嗎?發(fā)票稅率是多少
老師,網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)可以入辦公費(fèi),不入電話費(fèi)吧
老師這是企業(yè)的經(jīng)營(yíng)范圍發(fā)票開*現(xiàn)代服務(wù)*網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)或者*現(xiàn)代服務(wù)*電信服務(wù)可以嗎
資產(chǎn)負(fù)債表年初余額不平,但期末余額正確是啥原因?
公司注冊(cè)資本是100萬元,股東1是企業(yè)股東投資50萬元,股東2是個(gè)人股東投資50萬,現(xiàn)在股東1企業(yè)股東全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓到李四名下,要交什么稅?
老師我想問問印花稅那,我們是商貿(mào)公司,平時(shí)一入一出的,季度印花稅我都是按照銷項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)取得發(fā)票月份來申報(bào),假設(shè)我季度買入材料開了含稅100萬進(jìn)項(xiàng),但是賣出部分含稅50萬,還是有庫存,賣出按銷項(xiàng),那么印花稅計(jì)稅依據(jù)是按100+50萬嗎還是怎樣
老師好。。企業(yè)自然人股權(quán)轉(zhuǎn)上要交什么稅。。以什么基數(shù)計(jì)算?如果我企業(yè)現(xiàn)在的情況是前股東出資了10W。虧損了5W。轉(zhuǎn)讓費(fèi)用1W。。我要怎么算他應(yīng)交的稅
你好企業(yè)無票收入和開票收入合計(jì)為606456.43,填增值稅申報(bào)表的時(shí)候怎么填呢,小規(guī)模納稅人
請(qǐng)問EXW成交方式不是是買方報(bào)關(guān)嗎?也可以是賣方報(bào)關(guān),賣方付港雜嗎?
老師,發(fā)出貨物以后就要確認(rèn)收入嗎
老師,公司的購銷合同,只有黑色章子得掃描件,沒有原件紅章合同,直接留存黑章掃描件存檔,這種可以嗎?稅務(wù)局查的話,有問題沒?
老師想問一下,公司請(qǐng)了一個(gè)代言人來和我們公司代言,這筆費(fèi)用要怎么處理?
老師,D級(jí)納稅人發(fā)票增量預(yù)繳增值稅和附加稅后次月收到退的增值稅和附加稅,那次月的增值稅申報(bào)表里收到退的增值稅和附加稅的金額在增值稅申報(bào)表里填哪?