您好,這個(gè)沒(méi)有辦法,工按勞務(wù)費(fèi)來(lái)申報(bào),一個(gè)月多次的,按加總數(shù)來(lái)申報(bào)
老師,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我們單位是培訓(xùn)機(jī)構(gòu),講課時(shí)有很多兼職老師,簽的是勞務(wù)合同,每月代扣代繳個(gè)人所得稅,但是發(fā)票回不來(lái),老師們幾乎沒(méi)有配合的能給開(kāi)回發(fā)票,我可不可以將這些老師轉(zhuǎn)為臨時(shí)工,簽勞動(dòng)合同,課時(shí)費(fèi)按工資發(fā)放,這樣稅率也低,也不用發(fā)票,老師這樣可以嗎?
我們公司業(yè)務(wù)是做中老年人培訓(xùn)的(不是老年大學(xué)),就是給中老年人授課,比如說(shuō)講解如何使用手機(jī)等智能工具,按照會(huì)員制按年收費(fèi),請(qǐng)問(wèn)如果是給客戶(hù)開(kāi)發(fā)票的話屬于什么類(lèi)目,稅率是多少(小規(guī)模納稅人),記賬的話借貸都是什么科目,目前講師是公司法人(不需要發(fā)工資),授課也是線上,沒(méi)有成本,報(bào)稅的時(shí)候成本可以寫(xiě)0嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)單位招了勞務(wù)人員每月發(fā)放工資800元,她是去稅務(wù)局開(kāi)具勞務(wù)費(fèi)我們報(bào)銷(xiāo)。稅務(wù)局建議她可以分兩天開(kāi)500元和300元的發(fā)票就不用交增值稅了。單位可以按照這樣開(kāi)具的兩張發(fā)票給她支付嗎?
您好老師,我想咨詢(xún)一下1.我們公司是建筑企業(yè),在外面干工程活以往都是有勞務(wù)派遣公司對(duì)我們開(kāi)具這塊的費(fèi)用,最近的工程找了臨時(shí)的工人只用一次這種,然后勞務(wù)公司對(duì)我們開(kāi)的是人力資源服務(wù)的勞務(wù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,說(shuō)屬于勞務(wù)外包,這樣對(duì)嗎?我拿這種勞務(wù)外包發(fā)票入賬入什么科目?2.還有這家勞務(wù)公司說(shuō)明年要我們整靈活用工平臺(tái),對(duì)我們開(kāi)靈活用工服務(wù)費(fèi)發(fā)票,那靈活用工服務(wù)費(fèi)發(fā)票入賬應(yīng)該入什么科目?3.我們家國(guó)外工程開(kāi)的都是普票免稅的發(fā)票,那對(duì)方如果對(duì)我開(kāi)靈活用工專(zhuān)票6%服務(wù)費(fèi)發(fā)票我還能抵扣嗎?是不是國(guó)外的這種免稅普票只能收普票入成本呀?4.勞務(wù)外包是不是不屬于工資類(lèi),管理口的工資審批表是不是不用報(bào)勞務(wù)外包這塊?因?yàn)槲覀児べY審批表每個(gè)月都要申報(bào),只包括在職在崗的和勞務(wù)派遣這2部分的工資,沒(méi)看到勞務(wù)外包的這部分。
老師,我司有個(gè)委外退休專(zhuān)家,我們找他咨詢(xún)藥證法規(guī)細(xì)節(jié),付給他勞務(wù)費(fèi),500每次,比如我們這次找老師查詢(xún)了對(duì)乙酰氨基酚、奧司他韋、氫化可的松三個(gè)藥證的法規(guī)問(wèn)題,我們一次性支付老師1500元,請(qǐng)問(wèn)這種我們?cè)诖鄞U個(gè)稅的時(shí)候,給這位專(zhuān)家申報(bào)勞務(wù)費(fèi),是按一次1500算呢?(這樣超800有個(gè)稅)還是按3個(gè)項(xiàng)目3次500算呢?(這樣不用承擔(dān)個(gè)稅)我看界面上提示的按次的勞務(wù)就按次申報(bào),具體怎么理解呢
資產(chǎn)負(fù)債表年初余額不平,但期末余額正確是啥原因?
公司注冊(cè)資本是100萬(wàn)元,股東1是企業(yè)股東投資50萬(wàn)元,股東2是個(gè)人股東投資50萬(wàn),現(xiàn)在股東1企業(yè)股東全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓到李四名下,要交什么稅?
老師我想問(wèn)問(wèn)印花稅那,我們是商貿(mào)公司,平時(shí)一入一出的,季度印花稅我都是按照銷(xiāo)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)取得發(fā)票月份來(lái)申報(bào),假設(shè)我季度買(mǎi)入材料開(kāi)了含稅100萬(wàn)進(jìn)項(xiàng),但是賣(mài)出部分含稅50萬(wàn),還是有庫(kù)存,賣(mài)出按銷(xiāo)項(xiàng),那么印花稅計(jì)稅依據(jù)是按100+50萬(wàn)嗎還是怎樣
老師好。。企業(yè)自然人股權(quán)轉(zhuǎn)上要交什么稅。。以什么基數(shù)計(jì)算?如果我企業(yè)現(xiàn)在的情況是前股東出資了10W。虧損了5W。轉(zhuǎn)讓費(fèi)用1W。。我要怎么算他應(yīng)交的稅
你好企業(yè)無(wú)票收入和開(kāi)票收入合計(jì)為606456.43,填增值稅申報(bào)表的時(shí)候怎么填呢,小規(guī)模納稅人
請(qǐng)問(wèn)EXW成交方式不是是買(mǎi)方報(bào)關(guān)嗎?也可以是賣(mài)方報(bào)關(guān),賣(mài)方付港雜嗎?
老師,發(fā)出貨物以后就要確認(rèn)收入嗎
老師,公司的購(gòu)銷(xiāo)合同,只有黑色章子得掃描件,沒(méi)有原件紅章合同,直接留存黑章掃描件存檔,這種可以嗎?稅務(wù)局查的話,有問(wèn)題沒(méi)?
老師想問(wèn)一下,公司請(qǐng)了一個(gè)代言人來(lái)和我們公司代言,這筆費(fèi)用要怎么處理?
老師,D級(jí)納稅人發(fā)票增量預(yù)繳增值稅和附加稅后次月收到退的增值稅和附加稅,那次月的增值稅申報(bào)表里收到退的增值稅和附加稅的金額在增值稅申報(bào)表里填哪?