同學(xué),你好
我能拿這幾樣的合計(jì)金額做在同一個(gè)分錄里,然后從7月開(kāi)始長(zhǎng)期待攤3年嗎?
是可以的
老師你好,公司裝修設(shè)計(jì)的款是之前付了7萬(wàn),分錄是做借:其他應(yīng)收款-XXX 70000 貸:銀行存款70000 本月 發(fā)票也開(kāi)了220000元 ,付款付了150000元,那本月的分錄我要怎么做?我是這么理解的 借:其他應(yīng)收款-XXX 150000 貸:銀行存款 150000 然后再做發(fā)票入賬 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 194690.27 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng) 25309.73 貸:其他應(yīng)收款-XXX 220000元 還是錯(cuò)的我這么做?請(qǐng)告訴我正確的分錄,房子是公司自己的,一般納稅人 ,外賬,裝修款 全部都要入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 按三年攤銷 我知道要次月攤銷 現(xiàn)在發(fā)票全部回來(lái)了 付款也付完了,要怎么做分錄合理點(diǎn)!
老師 您好 我們單位是研發(fā)醫(yī)藥的 現(xiàn)在裝修實(shí)驗(yàn)室 在2022年12月收到一部分發(fā)票 待攤金額放在了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里 每月開(kāi)始攤銷費(fèi)用 今年4月收到一部分發(fā)票 7月收到最后剩余的發(fā)票 那之前攤銷的費(fèi)用 可以不用管嗎 待攤銷的金額=2022年待攤銷剩余金額+2023.4月收的金額(一直沒(méi)攤銷過(guò))+2023.7月待攤銷的金額之和除以3年再除以12個(gè)月 然后是每個(gè)月攤銷的金額 是這樣理解嗎 謝謝 老師 還有一個(gè)問(wèn)題 裝修實(shí)驗(yàn)室的發(fā)票 可以入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎 還是放在建工程里呢 謝謝
老師: 請(qǐng)問(wèn)一下前期投資3600萬(wàn),2023年企業(yè)所得稅年報(bào)是0,報(bào)表等也是0 2024年1月1日開(kāi)始營(yíng)業(yè) A:營(yíng)業(yè)前(裝修期間票款)前期票錢合同情況如下,老師我分別應(yīng)該怎么做呀? 1、有票有對(duì)公付款有合同 2、有合同有對(duì)公付款,無(wú)發(fā)票, 3、有合同有對(duì)公付款,發(fā)票金額有多有少的,參差不齊 4、有合同有收據(jù)是現(xiàn)金付款的, 5、有合同無(wú)收據(jù)是現(xiàn)金付款的 6、啥都沒(méi)有白條,附付款截圖, B,前期有個(gè)代理記賬的妹妹做了銀行流水,銀行基本戶余額可以對(duì)上,一般戶對(duì)不上,其他工資余額,往來(lái)余額等只有一兩個(gè)可以對(duì)上,其余全都對(duì)不上,收入沒(méi)有做,前期的長(zhǎng)攤情況等也不清楚, 我7月份面試接手的,現(xiàn)在不知道怎么捋? 老師請(qǐng)問(wèn)我是重新挨著一筆一筆做,還是怎么辦呀?我們是酒店行業(yè),金額小,但是繁瑣,筆數(shù)很多, 每天還有當(dāng)期的很多雜事,老師請(qǐng)問(wèn)我該怎么做呀?
老師: 請(qǐng)問(wèn)一下前期投資3600萬(wàn),2023年企業(yè)所得稅年報(bào)是0,報(bào)表等也是0 2024年1月1日開(kāi)始營(yíng)業(yè) A:營(yíng)業(yè)前(裝修期間票款)前期票錢合同情況如下,老師我分別應(yīng)該怎么做呀? 1、有票有對(duì)公付款有合同 2、有合同有對(duì)公付款,無(wú)發(fā)票, 3、有合同有對(duì)公付款,發(fā)票金額有多有少的,參差不齊 4、有合同有收據(jù)是現(xiàn)金付款的, 5、有合同無(wú)收據(jù)是現(xiàn)金付款的 6、啥都沒(méi)有白條,附付款截圖, B,前期有個(gè)代理記賬的妹妹做了銀行流水,銀行基本戶余額可以對(duì)上,一般戶對(duì)不上,其他工資余額,往來(lái)余額等只有一兩個(gè)可以對(duì)上,其余全都對(duì)不上,收入沒(méi)有做,前期的長(zhǎng)攤情況等也不清楚, 我7月份面試接手的,現(xiàn)在不知道怎么捋? 老師請(qǐng)問(wèn)我是重新挨著一筆一筆做,還是怎么辦呀?我們是酒店行業(yè),金額小,但是繁瑣,筆數(shù)很多, 每天還有當(dāng)期的很多雜事,老師請(qǐng)問(wèn)我該怎么做呀?
老師: 請(qǐng)問(wèn)一下前期投資3600萬(wàn),2023年企業(yè)所得稅年報(bào)是0,報(bào)表等也是0 2024年1月1日開(kāi)始營(yíng)業(yè) A:營(yíng)業(yè)前(裝修期間票款)前期票錢合同情況如下,老師我分別應(yīng)該怎么做呀? 1、有票有對(duì)公付款有合同 2、有合同有對(duì)公付款,無(wú)發(fā)票, 3、有合同有對(duì)公付款,發(fā)票金額有多有少的,參差不齊 4、有合同有收據(jù)是現(xiàn)金付款的, 5、有合同無(wú)收據(jù)是現(xiàn)金付款的 6、啥都沒(méi)有白條,附付款截圖, B,前期有個(gè)代理記賬的妹妹做了銀行流水,銀行基本戶余額可以對(duì)上,一般戶對(duì)不上,其他工資余額,往來(lái)余額等只有一兩個(gè)可以對(duì)上,其余全都對(duì)不上,收入沒(méi)有做,前期的長(zhǎng)攤情況等也不清楚, 我7月份面試接手的,現(xiàn)在不知道怎么捋? 老師請(qǐng)問(wèn)我是重新挨著一筆一筆做,還是怎么辦呀?我們是酒店行業(yè),金額小,但是繁瑣,筆數(shù)很多, 每天還有當(dāng)期的很多雜事,老師請(qǐng)問(wèn)我該怎么做呀?
老師,請(qǐng)教一下,我們公司收到保險(xiǎn)公司的賠償款,那我們要開(kāi)票嗎
郭老師您好,一個(gè)建筑公司開(kāi)成本票開(kāi)了11萬(wàn)的水泥,稅務(wù)局要查這張票,說(shuō)不合規(guī)
老師剛剛繳納公積金,顯示未做單位年度基數(shù)調(diào)整不允許做匯補(bǔ)繳什么意思,每次都是匯繳就好了
去年員工來(lái)了半年,去年的社評(píng)工資除六吧
老師,分公司開(kāi)票超過(guò)500萬(wàn)會(huì)升為一般納稅人嗎
老師您好,工會(huì)經(jīng)費(fèi)是不是30人以下企業(yè)不用繳納?
老師好我是建筑勞務(wù)公司甲方以房抵勞務(wù)費(fèi),班組長(zhǎng)用個(gè)體工商戶發(fā)票開(kāi)給勞務(wù)公司平房款可以嗎
老師,我們買臺(tái)叉車用報(bào)廢的叉車置換抵款。關(guān)鍵是這個(gè)報(bào)廢叉車不是我們公司的沒(méi)有入賬的。這個(gè)分錄怎么做才好。
老師,網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)是現(xiàn)代服務(wù),稅率為6%吧
新注冊(cè)公司要勾選稅務(wù)專用章嗎?
老師,因?yàn)樾?shù)點(diǎn)原因正常月攤銷額是438.44元,攤銷3年36個(gè)月,最后一個(gè)月會(huì)攤銷438.6元,這樣可以嗎?
同學(xué),你好
是可以的
老師,像這種裝修后拿不走的物件,不算固定資產(chǎn)都可以入賬長(zhǎng)期待攤費(fèi)用對(duì)吧?
同學(xué),你好
是的,可以的
但是,有的同行又說(shuō)像這些單個(gè)價(jià)格都有4000以上要入固定資產(chǎn),不能入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,我有點(diǎn)都分不清怎么入賬了
同學(xué),你好
5000以上,要計(jì)入固定資產(chǎn)
那這里有個(gè)洗碗機(jī)5122元,入哪個(gè)合適老師
同學(xué),你好
計(jì)入固定資產(chǎn),比較合適