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借:財(cái)務(wù)費(fèi)用500 貸銀行存款500 資產(chǎn)負(fù)債表就不平衡了是怎么回事?

2025-08-10 16:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-10 16:37

您好,未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)了嗎

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快賬用戶7337 追問(wèn) 2025-08-10 16:38

沒(méi)有,這個(gè)月我只做了這一筆賬

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齊紅老師 解答 2025-08-10 16:38

需要結(jié)轉(zhuǎn),借 未分配利潤(rùn)? 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用

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快賬用戶7337 追問(wèn) 2025-08-10 16:40

平時(shí)做賬,資產(chǎn)負(fù)債表不平衡也是對(duì)的嗎?

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快賬用戶7337 追問(wèn) 2025-08-10 16:40

月末結(jié)賬的時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債是平衡的就可以了是嗎?

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同學(xué)你好,資產(chǎn)負(fù)債表減少銀行存款,利潤(rùn)表增加管理費(fèi)用
2022-04-15
你好;? ? ?掛著; 其他應(yīng)付款科目 ; 比如; 借銀行存款貸其他應(yīng)付款掛著哈? ?
2023-02-21
你好,你這個(gè)損益科目期末數(shù)有沒(méi)有沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),科目余額表這個(gè)你去看下,這個(gè)對(duì)應(yīng)損益科目有沒(méi)有期末數(shù)
2021-06-05
你這個(gè)是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)損益,這個(gè),未分配利潤(rùn) 沒(méi)有數(shù)據(jù)
2020-04-23
你好,你這個(gè)必須要調(diào)其他科目啊,你只調(diào)一個(gè)科目,他是不可能評(píng)的呀。
2024-12-02
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