您好,放到后面開了銷項(xiàng)再紅沖吧,這樣好些
老師我7月份多開了一張專票,這個(gè)月報(bào)稅才發(fā)現(xiàn)沒有作廢。那我這隔月了是不是要開一張紅字負(fù)數(shù)發(fā)票沖掉
老師,我們這個(gè)月有張發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證掉了,但是對(duì)方?jīng)]有寄給我們,現(xiàn)在問對(duì)方要,對(duì)方說沒有了,我們要怎么操作?
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,去年在電子稅務(wù)局上申請(qǐng)代開了一張專票給客戶,今年發(fā)現(xiàn)客戶稅號(hào)錯(cuò)誤,要紅沖掉這張專票。今年我就去了稅局現(xiàn)場(chǎng)提交資料申請(qǐng)紅沖代開的專票,但是已經(jīng)過去了兩個(gè)月,想問一下在哪里可以看到這張發(fā)票稅局有沒有幫我紅沖掉呢?
老師你好我本月已申報(bào)了,發(fā)現(xiàn)對(duì)方有一張專票單位開錯(cuò)了,但這張票我已經(jīng)抵扣了,要紅沖重開,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么處理
老師好,我們公司12月開給客戶的專票已經(jīng)被認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在客戶又要求紅沖掉這張發(fā)票?可以紅沖嗎?如果一定要紅沖該怎么操作?
你好,我們之前有欠稅,然后這個(gè)月有進(jìn)項(xiàng),也用于抵扣之前的欠稅,怎么寫分錄
之前入的憑證摘要可以修改嗎
老師,我進(jìn)項(xiàng)一般是13個(gè)點(diǎn)專票,我開個(gè)公司一般納稅人好還是開個(gè)個(gè)體呀
一次出差個(gè)人和公司的消費(fèi)開在一張票上了,專票發(fā)票7000,實(shí)際能報(bào)銷的是2000元。這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做呢,進(jìn)行稅額怎么入呢?是按2000計(jì)算出來的稅額記賬還是按發(fā)票上的進(jìn)項(xiàng)全部記賬呢?
老師,付了個(gè)工人工資,他是五月份來干活的,但是我8月才知道她干活了,怎么給他申報(bào)工資,受雇日期怎么填
老師,一般納稅人。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年的水利,計(jì)提多計(jì)提了金額。今年分錄怎么做。直接做負(fù)數(shù)的分錄可以嗎
老師,最后B公司是否要還這個(gè)款項(xiàng)?賬目才會(huì)平
老師 核定征收需要做賬嗎
老師請(qǐng)問下,我公司幫客戶加工產(chǎn)品,客戶已銷往其他國(guó)家,現(xiàn)在產(chǎn)品由于加工上出現(xiàn)問題要求我們賠償,這個(gè)賠償金要怎么處理賬務(wù)
有中級(jí)證還需要繼續(xù)教育嗎
要不然這個(gè)月就要申報(bào)負(fù)數(shù)了
好的,謝謝
申報(bào)負(fù)數(shù)是不是就要退稅了,這樣是不是有風(fēng)險(xiǎn)
是的,這種有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
好的,謝謝
不客氣,很高興為您服務(wù)