同學(xué),你好
是可以的
老師,之前預(yù)估了未開(kāi)票收入比如300萬(wàn),成本入賬是220萬(wàn),現(xiàn)在把所有的數(shù)量都開(kāi)完了,收入只開(kāi)了230萬(wàn),那申報(bào)增值稅里面未開(kāi)票收入可以把這300萬(wàn)全部填負(fù)數(shù)嗎?成本按照220萬(wàn)結(jié)轉(zhuǎn)
上月有未開(kāi)票銷售也做了申報(bào),本月可以再對(duì)應(yīng)數(shù)額開(kāi)成負(fù)數(shù)發(fā)票入賬嗎?這樣申報(bào)比對(duì)就可以通過(guò)了吧
老師,我是糧食收購(gòu)一般納稅人企業(yè),10月開(kāi)始收購(gòu)玉米,現(xiàn)在基本收購(gòu)?fù)戤?,收?gòu)系統(tǒng)上也已經(jīng)顯示收購(gòu)玉米數(shù)量,但是玉米收購(gòu)發(fā)票沒(méi)開(kāi)完,現(xiàn)在需要做賬,按已開(kāi)收購(gòu)發(fā)票入賬原材料,計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額,未開(kāi)發(fā)票部分暫估入賬,不暫估進(jìn)項(xiàng),(系統(tǒng)收購(gòu)數(shù)量減去已開(kāi)收購(gòu)發(fā)票的差額暫估入賬),11月收購(gòu)發(fā)票開(kāi)完再重新入賬,沖10月暫估,這樣可以嗎老師?
留底稅額申報(bào)了未開(kāi)票收入,我們賬務(wù)上暫估了收入,分錄是 借應(yīng)收賬款 貸收入 貸應(yīng)交稅金-銷項(xiàng),次月有開(kāi)發(fā)票,我們想用開(kāi)票的金額 負(fù)數(shù)沖減原來(lái)暫估的收入憑證,但是這個(gè)開(kāi)票金額有之前月份未開(kāi)票現(xiàn)在開(kāi)的,比如一共開(kāi)票4萬(wàn),2萬(wàn)是當(dāng)月發(fā)生,2萬(wàn)是之前未開(kāi)票現(xiàn)在開(kāi)的,這4萬(wàn)可以都用來(lái)沖減我們?yōu)榱饲辶懔舻锥愵~而暫估的那部分收入嗎?
上月開(kāi)票有誤,導(dǎo)致多開(kāi)金額。本月申報(bào)上月增值稅時(shí)發(fā)現(xiàn),可以調(diào)整申報(bào)表,按照實(shí)際的金額報(bào)稅嗎?如入賬主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是1500萬(wàn)元,其中開(kāi)票的1000萬(wàn),未開(kāi)票收入開(kāi)票500萬(wàn),發(fā)現(xiàn)多開(kāi)100萬(wàn)后調(diào)整上月收入為入賬1400萬(wàn)元,其中開(kāi)票900,未開(kāi)票500,并蔣作廢從開(kāi)的發(fā)票附上,可以按照做收入的1400萬(wàn)申報(bào)增值稅嗎
老師,在申報(bào)24年的殘保金的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)預(yù)填的人數(shù)為31人,而實(shí)際個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)中的人數(shù)全年平均下來(lái)是 27.75人,最后自查發(fā)現(xiàn)是在所得稅申報(bào)時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)取數(shù)錯(cuò)誤而會(huì)計(jì)人員沒(méi)有發(fā)現(xiàn)進(jìn)行更改,那現(xiàn)在還可以進(jìn)行更改24年的所得稅匯算清繳申報(bào)表嗎?如果更改,會(huì)觸發(fā)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?謝謝老師!
老師你好,可以解釋一下畫起來(lái)的這句話什么意思嗎,沒(méi)太懂,
老師晚上好請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題 我們廠子花錢買的輪胎因?yàn)橐ヅ芸蛻?常常拿去給客戶當(dāng)樣品不掛賬 那月末算利潤(rùn)的時(shí)候 這個(gè)商品成本怎么記?
2×21年1月1日,甲公司以銀行存款672萬(wàn)元從非關(guān)聯(lián)公司購(gòu)入乙公司20%有表決權(quán)股份,取得對(duì)乙公司的有重大影響,當(dāng)日,乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為1030除一項(xiàng)Q存貨公允價(jià)值大于賬面價(jià)值25萬(wàn)元以外,其他可辨認(rèn)資產(chǎn)和負(fù)債的賬面價(jià)值與公允價(jià)值相等。本次投資前,甲公司不持有乙公司股份且與乙公司不存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系。編制取的長(zhǎng)投時(shí)的入賬分錄? 主要問(wèn)題想問(wèn),初始入賬時(shí)的比一比,需不需要考慮條件中的:除一項(xiàng)Q存貨公允價(jià)值大于賬面價(jià)值25萬(wàn)元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司開(kāi)工資,他的個(gè)稅用在這個(gè)公司報(bào)嗎
小規(guī)模納稅人是服務(wù)型企業(yè),稅種核定里有服務(wù)類的項(xiàng)目,但不是生活服務(wù),開(kāi)具了生活服務(wù)類的發(fā)票,但未進(jìn)行稅務(wù)核定,并申報(bào)和繳納了增值稅,這應(yīng)該怎么辦,稅務(wù)核定能補(bǔ)辦嘛
老師好,我們有一個(gè)推廣服務(wù)。為了這個(gè)推廣服務(wù)而發(fā)生的,咖啡費(fèi)用,餐費(fèi),水果費(fèi)和展會(huì)的鮮花費(fèi),這些費(fèi)用都直接計(jì)成本嗎?餐費(fèi)和鮮花費(fèi)如果有專票的話能抵扣嗎?
個(gè)體工商戶有開(kāi)具專票,每期稅局幫忙自動(dòng)申報(bào)的,現(xiàn)因?yàn)檫@季度有開(kāi)了專票,讓重新更正?,F(xiàn)在更正,填了專票金額,為什么一直不顯示應(yīng)納稅金呢?
董孝彬老師:報(bào)喜!我今天錄5月的憑證跟審核憑證,出報(bào)表,出準(zhǔn)備報(bào)稅的資料。然后把5月的憑證,報(bào)表,報(bào)稅資料都全部打印了出來(lái)。一氣呵成!耗時(shí)2小時(shí)。從一開(kāi)始老是卡頓,不斷的提問(wèn)。到今天,自己錄憑證,審核憑證,復(fù)核憑證都是自己來(lái)。全程沒(méi)有問(wèn)過(guò)任何人。把錯(cuò)了幾筆分錄標(biāo)記了下來(lái),自己復(fù)復(fù)盤。以下是我做的資料,我發(fā)現(xiàn)這個(gè)方法好好,適合我,這樣子我就知道每個(gè)月做完賬,出報(bào)表后,怎樣報(bào)稅了。資料清晰明了。不會(huì)像以前老是會(huì)有遺漏。太好了!
老師,你好。請(qǐng)問(wèn)公司清稅注銷轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入的其他應(yīng)付款需要交增值稅嗎?謝謝